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老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)有差額,差額是由于有次開發(fā)票交了印花稅,但是后來(lái)發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開發(fā)票的時(shí)候少交印花稅就可以了

2021-01-19 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 18:06

你好同學(xué),是同學(xué)需要做平掉同學(xué),。需要計(jì)提一下稅金及附加搞平

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快賬用戶7338 追問(wèn) 2021-01-19 18:10

是原來(lái)開發(fā)票的時(shí)候計(jì)提了稅金,然后稅金也扣掉了,但是下月發(fā)票沖紅了,這就導(dǎo)致應(yīng)交增值稅稅額為負(fù)數(shù),這應(yīng)該怎么平

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齊紅老師 解答 2021-01-19 18:15

你好同學(xué),增值稅為負(fù),那么你應(yīng)該有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)退出或者是銷項(xiàng)退出

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快賬用戶7338 追問(wèn) 2021-01-19 18:16

但是這個(gè)是印花稅導(dǎo)致的啊

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齊紅老師 解答 2021-01-19 18:17

你好同學(xué)那你需要計(jì)提一下印花這塊同學(xué)做一個(gè)反沖

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你好同學(xué),是同學(xué)需要做平掉同學(xué),。需要計(jì)提一下稅金及附加搞平
2021-01-19
您好,那您需要紅字沖回一張,根據(jù)期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額做賬,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2021-08-16
你這個(gè)是正常的,因?yàn)槟愦_實(shí)是多交了二百的稅,它就會(huì)有余額。這個(gè)余額直接體現(xiàn)在你的那個(gè)增值稅的那個(gè)借方,然后后面你把這個(gè)抵消掉之后就沒(méi)有余額了,就實(shí)際你在后面交稅的時(shí)候抵了就沒(méi)有。
2021-08-18
您好 如果開了負(fù)數(shù)申報(bào)表不填的話 系統(tǒng)比對(duì)應(yīng)該不會(huì)通過(guò) 您當(dāng)時(shí)就應(yīng)該不改申報(bào)表 按3%申報(bào) 然后開具負(fù)數(shù)
2020-04-10
你這個(gè)相當(dāng)于確實(shí)就是多交了兩百呀,這個(gè)留底有余額是正常的呀。你后面就是說(shuō)在下一次申報(bào)的時(shí)候,你把這個(gè)留抵抵消的時(shí)候,直接就沒(méi)有余額了。
2021-08-18
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