您好, 累計(jì)收入就是全年合計(jì)數(shù)
老師,報(bào)個(gè)人所得稅本期收入那一欄填的是扣除社保個(gè)人部分的實(shí)發(fā)工資還是含社保的應(yīng)發(fā)工資
老師您好!個(gè)稅中的收入和累計(jì)收入都是不含扣除社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的收入嗎?例如:一個(gè)人他的應(yīng)發(fā)工資是10000元,每月扣387.6元個(gè)人社保,扣200個(gè)稅,那么一年的累計(jì)收入是多少?應(yīng)交個(gè)稅又是多少?
老師,請(qǐng)問如果個(gè)稅,系統(tǒng)一員工今年1-10月累計(jì)收入76071.99,累計(jì)減除費(fèi)用60000,累計(jì)專項(xiàng)扣除(個(gè)人代扣代繳社保部分)4678.42,11月稅后收入要12000,個(gè)人代繳社保471.99元,請(qǐng)問稅前收入應(yīng)該是多少?請(qǐng)列下計(jì)算公式和金額,謝謝!
老師你好,我們公司給員工交的社保費(fèi)單位部分:3537.19,個(gè)人部分是:1555.46給社保局交的總金額;5092.64,但是,老板又沒扣個(gè)人承擔(dān)的部分,會(huì)計(jì)給我說(shuō)老板不扣的社保部分要計(jì)入員工的收入比如說(shuō),我們公司的一個(gè)員工她的工資是10000,但是在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,本期收入一欄中:10525,專項(xiàng)社??鄢?25 個(gè)稅:300,實(shí)發(fā)工資:10525-525(個(gè)人部分)-300=9700,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
老師:你別回答得這么含糊好嗎?我都是有舉例數(shù)字的?你到底是想我們學(xué)會(huì)還是懵懂?
我給你算一個(gè)一月的吧,10000-5000-387.6=4612.4*3%=138.37 這個(gè)個(gè)稅就是這么計(jì)算的。
那累計(jì)收入呢?〈〉
以后的每個(gè)月也都是這么計(jì)算。第二個(gè)月10000*2-50000*2-387.6*2=9224.8*3%-138.37(一月交的個(gè)稅)