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一般納稅人,上月開票開錯2000元開成0稅率,現(xiàn)在增值稅填報,這2000元要怎么填呢?次月紅沖掉了

2023-06-13 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-13 14:55

您好, 沒有填寫零稅率的欄次嗎

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快賬用戶2035 追問 2023-06-13 15:00

哦錯了。是開成免稅了。然后這邊數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入報表,就有要求要填一個減免稅申報表,那要填哪里呢,怎么處理比較好

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快賬用戶2035 追問 2023-06-13 15:00

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:00

有個減免稅明細(xì)表可以填寫的? 填寫減免的部分

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快賬用戶2035 追問 2023-06-13 15:03

性質(zhì)代碼選其它嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-13 15:03

沒有合適的選擇其他就行

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您好, 沒有填寫零稅率的欄次嗎
2023-06-13
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫3%,減免稅明細(xì)表填寫負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
您好,收入欄填180萬,0稅率免稅銷售額上個月填的正數(shù),這個月填負(fù)數(shù)
2022-01-18
同學(xué),你好 按照6%來申報
2022-06-02
本月正常申報,下月開負(fù)數(shù)發(fā)票沖抵稅。
2022-04-07
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