您好, 沒有填寫零稅率的欄次嗎
一般納稅人上個月發(fā)票稅率開錯了,6個點(diǎn)的開成1個點(diǎn)的稅率了,打算這個月紅沖后再開出正確的發(fā)票,可是我這個月申報表怎么填寫?
請問在當(dāng)月開出口發(fā)票的0稅率,開發(fā)票的時候不小心開了稅率,次月在開票沖紅,那么在3月份申報增值稅的時候需要填哪些相關(guān)表,怎么填呢?
老師,一般人公司,上個月有一張發(fā)票稅率開錯了,這個月要紅沖重新開,那現(xiàn)在報上個月的稅,報表怎么填寫?(比如應(yīng)該是9%稅率的開成6%的了)
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
求助! 小規(guī)模納稅人2022年第四季度開票93萬 免增值稅 交企業(yè)所得稅2000元 因開票有誤 23年1月沖紅53萬重新開出 現(xiàn)在要怎么做賬 怎么填寫企業(yè)所得稅報表呢?
客房要求多開票,收幾個點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預(yù)繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報關(guān)單只有cif價和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個保費(fèi)?
老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開給我們的發(fā)票點(diǎn)下入賬 發(fā)票的開票時間是20號 我入賬時間點(diǎn)成8號了 這個有什么影響
老師,我23年匯算清繳有所得稅可退的,我一直沒退,這個金額也沒做帳務(wù)處理,現(xiàn)在24年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅的,然后我把以前的抵扣掉了,再補(bǔ)交了一部分,這個分錄應(yīng)該怎么做?
新辦企業(yè)投資總額這里怎么寫
老師,請問我這個2024年的年報,固定資產(chǎn)折舊是259821.8元,我們?nèi)ツ旯潭ㄙY產(chǎn)154383.22元,我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除,請問這個年報的固定資產(chǎn)怎么填了?我弄了好久都沒有填對
認(rèn)繳時間填的是24年,那工商年檢的時間也要填這個時間嗎?
23年投資其他企業(yè),投資款做的其他應(yīng)收款,25年投資的企業(yè)注銷,退回一部分,剩余不退的錢怎么做賬
哦錯了。是開成免稅了。然后這邊數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入報表,就有要求要填一個減免稅申報表,那要填哪里呢,怎么處理比較好
老師看下圖片
有個減免稅明細(xì)表可以填寫的? 填寫減免的部分
性質(zhì)代碼選其它嗎
沒有合適的選擇其他就行