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老師好,如果公司之前按開發(fā)票確認(rèn)收入,后面稅局查到后補交稅后,請問因為之前工程款,后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是?這個時間點

2023-06-10 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-10 22:57

后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是? 不調(diào)賬,比如你5月份查到就放在5月份的賬里面

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快賬用戶6407 追問 2023-06-10 23:38

老師,意思在查賬之前項目,因為之前按開發(fā)票確認(rèn)收入,后面被查后補稅后,有一部分成本在補稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-10 23:52

有一部分成本在補稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎? 需要做賬

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快賬用戶6407 追問 2023-06-10 23:55

因為已經(jīng)完工了項目,收入已經(jīng)全部確認(rèn)了并且補交完了稅,那在收到這個項目成本發(fā)票怎么處理?怎么做賬呢?老師

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齊紅老師 解答 2023-06-10 23:56

你好 之前怎么做賬成本現(xiàn)在還怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-06-10 23:56

你好,項目完工了,審計了沒有呢

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快賬用戶6407 追問 2023-06-10 23:59

老師請問您懂我說意思不?之前成本沒有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)啊,現(xiàn)在這個節(jié)點卡在之前沒有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在開始需要按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這個成本有滯后意思

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快賬用戶6407 追問 2023-06-11 00:08

之前成本的做賬沒有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-11 01:11

之前成本的做賬沒有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎? 是的

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快賬用戶6407 追問 2023-06-11 05:48

按之前沒有依據(jù)的呀,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的,還按之前嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-11 09:32

你好,按照之前的百分比方法來結(jié)轉(zhuǎn)

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后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是? 不調(diào)賬,比如你5月份查到就放在5月份的賬里面
2023-06-10
你好 根據(jù)你的描述,這個建議你 借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 把差額這樣調(diào)整下去
2023-10-21
借預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款 這個就可以,
2020-08-17
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的不開票都要確認(rèn)收入的同學(xué)您好,一般是都要開票的,沒有開票也要申報無票收入開票好一些,不開票一樣要申報交稅的。
2023-11-13
同學(xué),你好 后面取得發(fā)票,應(yīng)該把之前的分錄做紅字負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票重新做分錄。 之前的改不了了
2025-03-11
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