后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是? 不調(diào)賬,比如你5月份查到就放在5月份的賬里面
老師好,如果公司之前按開發(fā)票確認(rèn)收入,后面稅局查到后補交稅后,請問因為之前工程款,后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是?這個時間點
請問老師發(fā)現(xiàn)前面會計做賬出現(xiàn)錯誤,如果調(diào)整,會導(dǎo)致銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少后正確。但是不調(diào)應(yīng)收賬款就是多點。涉及到填資產(chǎn)負(fù)債表,目前時間有限,前面的賬還沒時間再查原因。最好怎么調(diào)呢?謝謝
老師請問一下我們之前做的工程一直沒收到款,然后現(xiàn)在起訴之后是法院那邊之前轉(zhuǎn)我們公司,我們老板不開發(fā)票給對方公司了,那我們這筆款怎么做賬呀?老板不想交增值稅那些。正常開不開票都要確認(rèn)收入的吧。
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時未申報也未確認(rèn)收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-銷項
老師。我以前不懂暫估費用憑證錄入, 從2022年開始憑證都是借:成本 貸 其他應(yīng)付款 (因為收取發(fā)票同支付時間不確定) 發(fā)票收到后,那個月憑證后缺了發(fā)票就補在那個月后面。 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我這樣做是錯的,那請問我應(yīng)如何修改才行?
老師,勞務(wù)分包公司項目結(jié)束暫時沒活了,這些交著社保的人員可以抽調(diào)到勞務(wù)派遣公司干活嗎?(2)這些人的工資怎么在派遣公司發(fā)放?
老師 融租租賃問題 老師誰會 給我說一下唄
請問:非盈利企業(yè)業(yè)務(wù)活動表,凈資產(chǎn)變動,是正數(shù),是盈利嗎,不懂?
之前開票的型號Ace 還有3臺庫存現(xiàn)在型號變成acei 了,可以玩工廠出一個情況說明蓋章嗎?直接開票開acei 的機型出去嗎
那不用管比例么 就是建筑行業(yè):不是要看那個料工費的比例
甲占乙公司不是80%嗎?為什么不是1050-6500*80%*20*+1000*80%*20=170呢?
老師您好,公司想做法人變更,減資,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,最急的是法人變更,想請問一下,法人變更可以跟減資同步進(jìn)行嗎? 減資一般需要公示,會影響法人變更的時間嗎? 還是一步一步來,謝謝
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實發(fā)和代扣款項,計提工資,支付工資和支付代扣款項的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個稅有專項扣除費用嗎
老師運費發(fā)票會計當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
老師,意思在查賬之前項目,因為之前按開發(fā)票確認(rèn)收入,后面被查后補稅后,有一部分成本在補稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎?
有一部分成本在補稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎? 需要做賬
因為已經(jīng)完工了項目,收入已經(jīng)全部確認(rèn)了并且補交完了稅,那在收到這個項目成本發(fā)票怎么處理?怎么做賬呢?老師
你好 之前怎么做賬成本現(xiàn)在還怎么做賬
你好,項目完工了,審計了沒有呢
老師請問您懂我說意思不?之前成本沒有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)啊,現(xiàn)在這個節(jié)點卡在之前沒有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在開始需要按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這個成本有滯后意思
之前成本的做賬沒有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎?
之前成本的做賬沒有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎? 是的
按之前沒有依據(jù)的呀,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的,還按之前嗎?
你好,按照之前的百分比方法來結(jié)轉(zhuǎn)