后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是? 不調(diào)賬,比如你5月份查到就放在5月份的賬里面

老師好,如果公司之前按開發(fā)票確認(rèn)收入,后面稅局查到后補(bǔ)交稅后,請問因?yàn)橹肮こ炭睿竺姘l(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是?這個(gè)時(shí)間點(diǎn)
請問老師發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)錯(cuò)誤,如果調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少后正確。但是不調(diào)應(yīng)收賬款就是多點(diǎn)。涉及到填資產(chǎn)負(fù)債表,目前時(shí)間有限,前面的賬還沒時(shí)間再查原因。最好怎么調(diào)呢?謝謝
老師請問一下我們之前做的工程一直沒收到款,然后現(xiàn)在起訴之后是法院那邊之前轉(zhuǎn)我們公司,我們老板不開發(fā)票給對方公司了,那我們這筆款怎么做賬呀?老板不想交增值稅那些。正常開不開票都要確認(rèn)收入的吧。
?老師,請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
老師。我以前不懂暫估費(fèi)用憑證錄入, 從2022年開始憑證都是借:成本 貸 其他應(yīng)付款 (因?yàn)槭杖“l(fā)票同支付時(shí)間不確定) 發(fā)票收到后,那個(gè)月憑證后缺了發(fā)票就補(bǔ)在那個(gè)月后面。 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我這樣做是錯(cuò)的,那請問我應(yīng)如何修改才行?
實(shí)繳股權(quán)變更。轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)繳了29萬,轉(zhuǎn)讓費(fèi)29萬s局不給過,后調(diào)整為30萬,那差額的一萬要怎么轉(zhuǎn)回給公司比較合理?
老師,經(jīng)營賬收入用不含稅收入還是用含稅收入,因?yàn)樵摴竞芏嗟某杀緵]有取得發(fā)票,該公司一般納稅人,用不含稅收入算,那繳納的增值稅能算到里面不
老師 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳是嗎?季度預(yù)繳的時(shí)候稅率是5%,年度匯算清繳的時(shí)候利潤超過300萬按25%繳稅,不超300萬按5%繳稅是嗎?
老師,我們有一家勞務(wù)公司,老板自己往公司打款然后我發(fā)給工人,那么應(yīng)該算借款還是投資款?他注冊資金還沒有繳納
個(gè)體繳納個(gè)稅可以一年繳納一次嗎
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開票,次月開票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的


老師,意思在查賬之前項(xiàng)目,因?yàn)橹鞍撮_發(fā)票確認(rèn)收入,后面被查后補(bǔ)稅后,有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎?
有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎? 需要做賬
因?yàn)橐呀?jīng)完工了項(xiàng)目,收入已經(jīng)全部確認(rèn)了并且補(bǔ)交完了稅,那在收到這個(gè)項(xiàng)目成本發(fā)票怎么處理?怎么做賬呢?老師
你好 之前怎么做賬成本現(xiàn)在還怎么做賬
你好,項(xiàng)目完工了,審計(jì)了沒有呢
老師請問您懂我說意思不?之前成本沒有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)啊,現(xiàn)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)卡在之前沒有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在開始需要按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這個(gè)成本有滯后意思
之前成本的做賬沒有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎?
之前成本的做賬沒有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎? 是的
按之前沒有依據(jù)的呀,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的,還按之前嗎?
你好,按照之前的百分比方法來結(jié)轉(zhuǎn)