后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是? 不調(diào)賬,比如你5月份查到就放在5月份的賬里面
老師好,如果公司之前按開(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,后面稅局查到后補(bǔ)交稅后,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)橹肮こ炭?,后面發(fā)生成本應(yīng)該怎么做賬?調(diào)增還是?這個(gè)時(shí)間點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)做賬出現(xiàn)錯(cuò)誤,如果調(diào)整,會(huì)導(dǎo)致銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少后正確。但是不調(diào)應(yīng)收賬款就是多點(diǎn)。涉及到填資產(chǎn)負(fù)債表,目前時(shí)間有限,前面的賬還沒(méi)時(shí)間再查原因。最好怎么調(diào)呢?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們之前做的工程一直沒(méi)收到款,然后現(xiàn)在起訴之后是法院那邊之前轉(zhuǎn)我們公司,我們老板不開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司了,那我們這筆款怎么做賬呀?老板不想交增值稅那些。正常開(kāi)不開(kāi)票都要確認(rèn)收入的吧。
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
?老師,請(qǐng)問(wèn)22年度發(fā)出商品未開(kāi)票視同銷售還有一筆廢料收入當(dāng)時(shí)未申報(bào)也未確認(rèn)收入,這次查賬后補(bǔ)交了增值稅和附加稅 那之前的未開(kāi)票收入在發(fā)出商品時(shí)是借應(yīng)收賬款-暫估 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時(shí)開(kāi)發(fā)票做分錄借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的,沒(méi)有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來(lái)抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),收入月底必須結(jié)轉(zhuǎn),但成本就不一定是吧?為什么呢
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說(shuō)第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對(duì)嗎工資都是滯后一個(gè)月發(fā)放,屬期3月的申報(bào)工資實(shí)際是2月的,這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫嗎?如果不按照這個(gè)填寫的話,數(shù)據(jù)比對(duì)就不對(duì)了,人數(shù)都是超過(guò)300人的不影響小微企業(yè)認(rèn)定
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,我們公司做業(yè)務(wù)主要是購(gòu)進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)賣,相當(dāng)于經(jīng)銷商,請(qǐng)問(wèn)做賬購(gòu)進(jìn)和轉(zhuǎn)賣給甲方怎么做賬比較好,具體分錄是什么
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),老師結(jié)賬以后有沒(méi)有什么方法能檢查自己賬的對(duì)錯(cuò),一般從哪些地方去對(duì),
老師您好,我想問(wèn)下這個(gè)報(bào)表怎么調(diào)整一下?
老師,意思在查賬之前項(xiàng)目,因?yàn)橹鞍撮_(kāi)發(fā)票確認(rèn)收入,后面被查后補(bǔ)稅后,有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎?
有一部分成本在補(bǔ)稅后產(chǎn)生的,這些成本不需要做賬嗎? 需要做賬
因?yàn)橐呀?jīng)完工了項(xiàng)目,收入已經(jīng)全部確認(rèn)了并且補(bǔ)交完了稅,那在收到這個(gè)項(xiàng)目成本發(fā)票怎么處理?怎么做賬呢?老師
你好 之前怎么做賬成本現(xiàn)在還怎么做賬
你好,項(xiàng)目完工了,審計(jì)了沒(méi)有呢
老師請(qǐng)問(wèn)您懂我說(shuō)意思不?之前成本沒(méi)有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)啊,現(xiàn)在這個(gè)節(jié)點(diǎn)卡在之前沒(méi)有按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在開(kāi)始需要按完工百分比結(jié)轉(zhuǎn)了,所以這個(gè)成本有滯后意思
之前成本的做賬沒(méi)有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎?
之前成本的做賬沒(méi)有按完工百比結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在還按之前嗎? 是的
按之前沒(méi)有依據(jù)的呀,隨便結(jié)轉(zhuǎn)的,還按之前嗎?
你好,按照之前的百分比方法來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)