同學(xué),你好 后面取得發(fā)票,應(yīng)該把之前的分錄做紅字負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票重新做分錄。 之前的改不了了
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款 然后當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后來九月份和十月份都收到發(fā)票了,一直沒有沖掉暫估,我現(xiàn)在想補(bǔ)一個憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實際扣款,財務(wù)費用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財務(wù)費用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬多點!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財務(wù)費用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整,不每張憑證進(jìn)行調(diào)整,憑證近三年每個月都有,調(diào)整起來太麻煩!小會計準(zhǔn)則!
您好,老師,我暫估入庫成品,借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫存商品 應(yīng)交稅費 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項有2萬多在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,沒有把進(jìn)項單獨入賬,等于多入賬成本2萬多,現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎?但是這個月進(jìn)項怎么寫分錄啊老師,我匯算清繳也做完了,沒有調(diào)增這部分進(jìn)項的費用
老師 23年公司開發(fā)票了 然后暫估的成本35萬 然后到今年5月份才剛?cè)』匕l(fā)票(普票) 含稅價1萬元,然后這個月不是應(yīng)該報企業(yè)所得稅年報了嗎,我該調(diào)增的數(shù)是多少?。?然后就是這個發(fā)票我該怎么做賬吖 之前的做的憑證是借庫存商品:35萬 貸應(yīng)付賬款35萬 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本35萬 貸庫存商品35萬 我現(xiàn)在發(fā)票回來1萬 我該怎么做憑證啊
老師好,存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期怎么計算
一般納稅人增值稅申報視頻有鏈接嘛老師。商貿(mào)企業(yè)賣醫(yī)療器械
經(jīng)銷商賣醫(yī)療器械,屬于商貿(mào)企業(yè)的。附加稅也都要申報吧老師。
農(nóng)戶賣牛給商家,代開發(fā)票哪些稅是減免的,個稅是不是免稅?
請問老師酒店的洗滌費用放在哪個科目比較合適?
老師,想請教個問題。 如果在公司注銷時,還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實收資本嗎?
老師,購買奢侈品開來到公司的發(fā)票直接做到福利費可以的嗎?不用交個人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬,能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險
答案的2/5和3/5是哪里得來的
我當(dāng)時就是不懂要紅字再按發(fā)票更正,現(xiàn)在想改憑證,但是不知道如何改才好
同學(xué),你好 那你需要把發(fā)票取下來,在收到發(fā)票的月份,把分錄做進(jìn)去
但是我12月份的是在1 月取得的, 按你的意思是,假如我在5月取得20萬。 我在5月的憑證上就先紅沖20萬發(fā)票,再做個借成本,貸其他應(yīng)付款20萬的正確發(fā)票?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那跨年的如何處理?
同學(xué),你好 處理方法一樣的