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老師。我以前不懂暫估費用憑證錄入, 從2022年開始憑證都是借:成本 貸 其他應(yīng)付款 (因為收取發(fā)票同支付時間不確定) 發(fā)票收到后,那個月憑證后缺了發(fā)票就補(bǔ)在那個月后面。 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我這樣做是錯的,那請問我應(yīng)如何修改才行?

2025-03-11 14:55
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齊紅老師

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2025-03-11 14:56

同學(xué),你好 后面取得發(fā)票,應(yīng)該把之前的分錄做紅字負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票重新做分錄。 之前的改不了了

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快賬用戶1096 追問 2025-03-11 15:01

我當(dāng)時就是不懂要紅字再按發(fā)票更正,現(xiàn)在想改憑證,但是不知道如何改才好

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:02

同學(xué),你好 那你需要把發(fā)票取下來,在收到發(fā)票的月份,把分錄做進(jìn)去

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快賬用戶1096 追問 2025-03-11 15:04

但是我12月份的是在1 月取得的, 按你的意思是,假如我在5月取得20萬。 我在5月的憑證上就先紅沖20萬發(fā)票,再做個借成本,貸其他應(yīng)付款20萬的正確發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:05

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶1096 追問 2025-03-11 15:06

那跨年的如何處理?

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齊紅老師 解答 2025-03-11 15:10

同學(xué),你好 處理方法一樣的

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同學(xué),你好 后面取得發(fā)票,應(yīng)該把之前的分錄做紅字負(fù)數(shù),再根據(jù)發(fā)票重新做分錄。 之前的改不了了
2025-03-11
同學(xué),你好,這個可以的,明年發(fā)票到了,如果金額都沒有問題,直接把這個發(fā)票放后面,如果金額 不一樣,紅沖今年的,再做一個新的。
2020-12-29
前面的賬務(wù)處理是完全沒有問題的,銀行的利息一般都是統(tǒng)一在一年的時候開發(fā)票,你這個收到發(fā)票直接作為原來財務(wù)費用的附件處理就可以了。
2023-01-12
同學(xué)你好 這個可以的 直接沖暫估的就可以
2022-12-13
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
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