你好 從理論上講,兩種方式是可以同時(shí)使用的。但實(shí)際上,差額征稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的使用場(chǎng)景是存在一定限制的。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售貨物,現(xiàn)增加了勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),勞務(wù)派遣選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅,公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開(kāi)具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,之前都是簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在想改成差額征稅,一個(gè)季度里既有簡(jiǎn)易計(jì)稅有差額計(jì)稅是可以的嗎?
一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)派遣公司在一個(gè)報(bào)稅季度內(nèi)前兩個(gè)月都是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在它的季銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有辦法享受免征稅額的優(yōu)惠,現(xiàn)在它想將已經(jīng)開(kāi)票的兩筆沖紅改成差額征稅,這種做法是可以的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在廣州最新的稅收政策,勞務(wù)派遣公司小規(guī)模納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅(差額)是按照3%還是1%交增值稅?
老師,去年有一筆貨款收到了,客人一直不要發(fā)票,是外企,他們只要形式發(fā)票,我們就未確認(rèn)收入,現(xiàn)在這筆收入改怎么處理
老師,我們是承建方,勞務(wù)包給勞務(wù)公司了,其中有一部分安防用品在合同中注明由勞務(wù)公司自己購(gòu)買(mǎi),但是勞務(wù)公司要求我們幫忙購(gòu)買(mǎi),然后從他的勞務(wù)費(fèi)用中扣除,我們項(xiàng)目經(jīng)理去幫忙購(gòu)買(mǎi)后我們公司付款,然后發(fā)票開(kāi)給我們公司了,合同也和我們公司簽訂,這種情況應(yīng)該怎么明確和勞務(wù)公司之間的這個(gè)代購(gòu)關(guān)系?
老師,沖掉以前年度損益的分錄如何做
老師,小規(guī)模納稅人沒(méi)有核定印花稅,是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)?
老師,你好,我們有一張23年的進(jìn)項(xiàng)票已做了成本,和進(jìn)項(xiàng)抵扣。到25年被判定是異常發(fā)票?,F(xiàn)在改怎么做賬務(wù)處理呢?
老師問(wèn)一下,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,老板出差有時(shí)候攢了好久的票才報(bào)銷(xiāo),有時(shí)候自己糊里糊涂可能會(huì)重復(fù)報(bào)銷(xiāo),因?yàn)閳?bào)銷(xiāo)離時(shí)間有時(shí)候比較遠(yuǎn),又難以核對(duì),想問(wèn)下真的重復(fù)報(bào)銷(xiāo)的話(huà)會(huì)有什么后果?
給企業(yè)代賬做代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅申報(bào),需要讓企業(yè)提供什么材料
答案為什么說(shuō)從重組日確認(rèn)的損益是14塊錢(qián),加上了利息是嗎?能不能列一下相關(guān)的分錄?甲和乙的 都列一下。 第3幅圖是有個(gè)老師列的,確認(rèn)的損益是20萬(wàn)元,剛好是不正確的答案。
老師,開(kāi)發(fā)票時(shí)候,發(fā)票復(fù)核人那里忘寫(xiě)名字了,發(fā)票還有效嗎?影不影響發(fā)票效力
項(xiàng)目收到的備用金記哪呢?