你好 從理論上講,兩種方式是可以同時(shí)使用的。但實(shí)際上,差額征稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的使用場(chǎng)景是存在一定限制的。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷(xiāo)售貨物,現(xiàn)增加了勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),勞務(wù)派遣選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅,公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開(kāi)具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買(mǎi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,之前都是簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在想改成差額征稅,一個(gè)季度里既有簡(jiǎn)易計(jì)稅有差額計(jì)稅是可以的嗎?
一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)派遣公司在一個(gè)報(bào)稅季度內(nèi)前兩個(gè)月都是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅,現(xiàn)在它的季銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn),沒(méi)有辦法享受免征稅額的優(yōu)惠,現(xiàn)在它想將已經(jīng)開(kāi)票的兩筆沖紅改成差額征稅,這種做法是可以的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在廣州最新的稅收政策,勞務(wù)派遣公司小規(guī)模納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅(差額)是按照3%還是1%交增值稅?
月度收到的檢測(cè)費(fèi)很零散,需要每筆收入時(shí)候就開(kāi)出發(fā)票嗎?有沒(méi)有集中的方法
老師,這個(gè)圖片中的完全成本法比變動(dòng)成本法,當(dāng)期利潤(rùn)多1萬(wàn)6500 這個(gè)式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個(gè)自然人電子稅務(wù)局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機(jī)械類(lèi)的公司經(jīng)營(yíng)范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專(zhuān)項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專(zhuān)票要把稅價(jià)分開(kāi)做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購(gòu)進(jìn)香港演藝公司來(lái)內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問(wèn)一下,A公司交銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺(tái)嗎?如果不是,請(qǐng)問(wèn)在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會(huì)接受的捐贈(zèng)款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算