您好,差額征收的話是5%,全額是1%
這是一家小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開具了一張差額征收專票,問下這個申報增值稅時,以哪個金額為計稅依據(jù)繳稅,是按照2618.71-2493=125.71,還是直接按照2618.71
公司是小規(guī)模納稅人,按照現(xiàn)在的最新政策,公司賣車增值稅交幾個點
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司按照簡易計稅開具專票普票如何申報,增值稅計稅依據(jù)是是按照差額后的金額申報還是按照開票全額申報,普票享受30萬免稅政策吧,謝謝
老師,請問勞務(wù)派遣企業(yè),小規(guī)模納稅人按照5%開的普通發(fā)票,差額應該天在小規(guī)模增值稅申報表的哪一欄?
小規(guī)模納稅人的勞務(wù)派遣公司如果按簡易計稅是否享受小微企業(yè)增值稅減免政策
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
老師真專業(yè),回答的清晰由篤定
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
一般來說小規(guī)模是(全額)是3%,稅務(wù)問津規(guī)定1%的稅率會持續(xù)到什么時候?
您好,目前?的政策是到2027年12月31日