同學(xué)您好,同學(xué)您好,差額征稅填申報(bào)表: 1.將差額扣除項(xiàng)目填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報(bào)表附列資料; 3、按照5%征收率簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報(bào)表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報(bào)表。

老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅,現(xiàn)在都增值稅申報(bào)表怎么填,只有一張表
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣差額征稅,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,只有一張表,沒有附表
請(qǐng)問老師,公司為小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,一季度開普通發(fā)票30萬多,差額征稅,請(qǐng)問申報(bào)時(shí)需要交增值稅嗎?您看下我發(fā)的發(fā)票匯總表
小規(guī)模企業(yè)開具了勞務(wù)派遣發(fā)票百分之五,差額征稅。申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照差額繳納增值稅還是按照扣除差額扣除之前的收入繳納,申報(bào)表如何申報(bào)
請(qǐng)問老師,勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人開了1%的普票,應(yīng)該全額計(jì)稅,還是差額計(jì)稅
出差住宿費(fèi)1500,只能報(bào)1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項(xiàng)無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來,招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>


差額部分30萬以內(nèi)需要繳納增值稅嗎?
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的
如果差額超過30萬,需要按照5個(gè)點(diǎn)繳納增值稅對(duì)吧
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的