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老師,請問勞務(wù)派遣企業(yè),小規(guī)模納稅人按照5%開的普通發(fā)票,差額應(yīng)該天在小規(guī)模增值稅申報表的哪一欄?

2024-01-12 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 17:41

同學(xué)您好,同學(xué)您好,差額征稅填申報表: 1.將差額扣除項目填入增值稅納稅申報表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料; 3、按照5%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。

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快賬用戶8465 追問 2024-01-12 17:42

差額部分30萬以內(nèi)需要繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:42

同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶8465 追問 2024-01-12 17:45

如果差額超過30萬,需要按照5個點繳納增值稅對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:50

同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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