你好,勞務派遣選擇了簡易計稅差額征稅?是簡易,還是差額,簡易不可以抵扣,差額征稅可以抵扣
老師,物業(yè)已勞務派遣為主可以選擇簡易計稅嗎??我們公司年銷售額超過500萬,稅務局讓必須轉一般納稅人,買的辦公用品進項可以抵扣嗎?現(xiàn)在是差額納稅
公司主營業(yè)務是銷售貨物,現(xiàn)增加了勞務派遣的業(yè)務,勞務派遣選擇了簡易計稅差額征稅,公司取得的進項發(fā)票可以抵扣嗎
在一般納稅人---A公司勞務派遣開具差額發(fā)票,這個差額征收是一般計稅還是簡易計稅、A公司收到購買進項發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營用的)、可以抵扣進項嗎
老師你好,請問我公司是一般納稅人,餐飲管理公司,主要是純各食堂的勞務分包,因為進項票沒有,我可以把我公司的自己招聘人員給勞務派遣公司,讓他們幫忙派遣給各食堂,然后勞務派遣公司在開票我們。,如果勞務派遣公司可以簡易征收,可以給我們開專票嗎?這個專票可以抵扣進項票嗎?
勞務派遣差額開具發(fā)票選擇簡易計稅后差額是發(fā)放給員工的工資,勞務公司又把這項業(yè)務轉包給其他公司了差額是轉包公司發(fā)的工資?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
差額征稅不是簡易計稅嗎
差額征稅按5%嗎,這是簡易計稅吧
差額是差額他說可以抵扣進項稅額的,簡易不可以的
一般納稅人勞務派遣采用了簡易計稅才能差額征稅吧
沒有采用簡易計稅也不能差額征稅呀
一般人你可以全額征收,可以及選擇差額征收,
選擇差額征稅稅率是多少
你好,差額的稅率是5%增值稅
5%就是簡易計稅嘛?
這個不是簡易計稅,我上面已經(jīng)跟你說了,這是營改增政策演變過來一種計稅方法
我印象中勞務派遣5%的稅率就是簡易計稅,難道我記錯了
你好你具體想問的問題是要確定稅率還是別的什么問題