 
                            你好,同學(xué)勞務(wù)派遣需要資質(zhì)的,沒(méi)有資質(zhì)不能差額納稅,轉(zhuǎn)為一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時(shí)是開差額發(fā)票出去稅率是5%,簡(jiǎn)易征收的,如果有進(jìn)項(xiàng)專票回來(lái)可以抵扣增值稅嗎?
老師,物業(yè)已勞務(wù)派遣為主可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎??我們公司年銷售額超過(guò)500萬(wàn),稅務(wù)局讓必須轉(zhuǎn)一般納稅人,買的辦公用品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?現(xiàn)在是差額納稅
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售貨物,現(xiàn)增加了勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),勞務(wù)派遣選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅,公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師請(qǐng)問(wèn):1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡(jiǎn)易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方地址,電話,銀行,賬號(hào)可要填寫?
老師,麻煩問(wèn)一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒(méi)有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


老師,監(jiān)理公司進(jìn)項(xiàng)稅很少,利潤(rùn)很高怎樣做才能減少繳稅廣州監(jiān)理公司稅負(fù)率同行業(yè)的去哪里看
老師差額應(yīng)交稅費(fèi)能抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,差額征稅也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我看其他有講實(shí)操說(shuō)不能扣 不知道哪個(gè)正確
可以,差額只是計(jì)算銷售額,你別的進(jìn)項(xiàng)稅還是可以抵扣的
老師勞務(wù)派遣的差額征稅的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵扣嗎?
你好,同學(xué),你得服務(wù)收入能占到營(yíng)業(yè)收入50%以上就可以