你好,同學(xué)勞務(wù)派遣需要資質(zhì)的,沒有資質(zhì)不能差額納稅,轉(zhuǎn)為一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時(shí)是開差額發(fā)票出去稅率是5%,簡(jiǎn)易征收的,如果有進(jìn)項(xiàng)專票回來可以抵扣增值稅嗎?
老師,物業(yè)已勞務(wù)派遣為主可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎??我們公司年銷售額超過500萬,稅務(wù)局讓必須轉(zhuǎn)一般納稅人,買的辦公用品進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?現(xiàn)在是差額納稅
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售貨物,現(xiàn)增加了勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù),勞務(wù)派遣選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅,公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
老師請(qǐng)問:1、建筑公司是一般納稅人,同時(shí)兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個(gè)包公包料,他這個(gè)兩個(gè)項(xiàng)目可以一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一個(gè)一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅是指我們公司用簡(jiǎn)易計(jì)稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們申報(bào)差額申報(bào)?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開具差額發(fā)票,這個(gè)差額征收是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅、A公司收到購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的)、可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購(gòu)買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師,監(jiān)理公司進(jìn)項(xiàng)稅很少,利潤(rùn)很高怎樣做才能減少繳稅廣州監(jiān)理公司稅負(fù)率同行業(yè)的去哪里看
老師差額應(yīng)交稅費(fèi)能抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,差額征稅也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師我看其他有講實(shí)操說不能扣 不知道哪個(gè)正確
可以,差額只是計(jì)算銷售額,你別的進(jìn)項(xiàng)稅還是可以抵扣的
老師勞務(wù)派遣的差額征稅的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵扣嗎?
你好,同學(xué),你得服務(wù)收入能占到營(yíng)業(yè)收入50%以上就可以