可以做成本,但是抵扣不了所得稅的,沒(méi)法稅前扣除。
請(qǐng)問(wèn)支付個(gè)人傭金,為其代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅后,是不是還要對(duì)方去稅局開(kāi)發(fā)票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對(duì)方不同意去稅局代開(kāi)發(fā)票,公司只按勞務(wù)報(bào)酬為其代扣代繳個(gè)稅就可以了嗎?這過(guò)程公司有什么風(fēng)險(xiǎn)存在呢?
請(qǐng)問(wèn)老師:公司的一些支出沒(méi)有發(fā)票,然后員工去稅務(wù)大廳代開(kāi),產(chǎn)生的稅金怎么做賬呢,可以計(jì)入成本稅前扣除不
老師:您好!前任會(huì)計(jì)2018年去稅務(wù)大廳代開(kāi)增值稅專用發(fā)票在大廳繳納了稅款,后來(lái)這張發(fā)票作廢了,她也沒(méi)去稅務(wù)把稅款退回!去年查賬的時(shí)候查到,因?yàn)闀r(shí)間太久了,也不考慮去稅務(wù)辦理退稅手續(xù)了,就計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)這筆營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳可以扣除嗎?還是不能扣除,要調(diào)增處理?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,公司員工用自己的車(chē)出去辦事,然后有高速發(fā)票,我可以入賬,企業(yè)所得稅前扣除嗎?做管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
老師之前會(huì)計(jì)賬上工資保險(xiǎn)計(jì)提錯(cuò)了,個(gè)稅自然人申報(bào)也弄錯(cuò)了連續(xù)幾個(gè)月了,老師我怎么調(diào)整
老師 我們客戶特別零散,其中有少部分會(huì)是應(yīng)收賬款,之前應(yīng)收賬款-子科目是客戶的公司名稱,但是二級(jí)科目就到99,后續(xù)客戶再增加可能不夠用。能用應(yīng)收帳款-已開(kāi)票嗎?
老師1、有限合伙人喪失償債能力的,合伙人不得要求退貨!然后2、合伙人喪失償債能力的,屬于當(dāng)然退退伙!這2個(gè)不矛盾嗎
我們菜市場(chǎng)租場(chǎng)地給小炒家,小炒家物業(yè)費(fèi)400交給我們。我們?cè)谛〕醇叶ǖ膯T工餐700,小炒家不用交物業(yè)費(fèi)了,和餐費(fèi)相抵,我們?cè)趺撮_(kāi)收據(jù)?
老師法人從私戶轉(zhuǎn)賬到公戶,我們學(xué)的直播課老師講備注成投資款,什么意思呢?
老師,公司外聘兼職老師和介紹費(fèi)怎樣幫他繳稅支付 都是個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票
你好,法人向公司借款,現(xiàn)金流量表中應(yīng)該填哪一項(xiàng)?
給空調(diào)加氟,開(kāi)票明細(xì)開(kāi)啥
老師好,員工任職A B兩家公司,A公司有每月有專項(xiàng)扣除5000,年收入加獎(jiǎng)金90000,沒(méi)交過(guò)個(gè)稅。 B公司 沒(méi)有任何扣除,年收入加獎(jiǎng)金30000,交過(guò)個(gè)稅900,是不是次年這個(gè)900 可以全部退回來(lái)的。
我公司23年有一筆政府補(bǔ)助,當(dāng)時(shí)沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入,25年更正申報(bào),補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
所得稅,增值稅,附加是怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,因?yàn)槭菃T工代開(kāi),通過(guò)員工納稅的
借管理費(fèi)用或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款就是了,匯算性交納稅調(diào)增。