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老師 我們客戶特別零散,其中有少部分會(huì)是應(yīng)收賬款,之前應(yīng)收賬款-子科目是客戶的公司名稱,但是二級(jí)科目就到99,后續(xù)客戶再增加可能不夠用。能用應(yīng)收帳款-已開票嗎?

2025-07-05 20:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-05 20:36

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-05 20:40

您好,可以,建議新開科目,比如 應(yīng)收賬款(輔助)。用輔助核算,客戶名稱寫在科目里,很不專業(yè)的, 輔助核算:財(cái)務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下,應(yīng)收賬款明細(xì)科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司,應(yīng)收賬款-B公司,這樣一來,公司有10000客戶就要設(shè)10000個(gè)明細(xì)科目。引入輔助核算的情況下,只要設(shè)應(yīng)收賬款一個(gè)科目,而客戶做為應(yīng)收賬款的輔助項(xiàng)。 基礎(chǔ)設(shè)置-會(huì)計(jì)科目-在科目列表中,找到需要設(shè)置輔助核算的科目,點(diǎn)擊該科目前面的編輯(或修改)按鈕(前提是這個(gè)科目沒有在分錄里使用過)。勾選輔助核算選項(xiàng):在編輯科目界面,會(huì)看到一系列輔助核算的選項(xiàng),如客戶、供應(yīng)商、職員、項(xiàng)目、部門、存貨等。根據(jù)需要,勾選相應(yīng)的輔助核算選項(xiàng)。

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快賬用戶2100 追問 2025-07-05 20:47

老師 因?yàn)檫@個(gè)是新公司沒有借鑒憑證,我也確實(shí)之前完全沒有干過會(huì)計(jì)工作,都用的笨方法。 那么7月份我建立應(yīng)收帳款-已開票加輔助核算功能。這個(gè)還需要我自己建立一個(gè)應(yīng)收的客戶電子表格來做后備資料嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-05 20:50

您好,不用的,財(cái)務(wù)軟件就能很好的管理,我們查賬就查 項(xiàng)目核算明細(xì)賬,想查哪家就哪家,科目余額表出能導(dǎo)出輔助核算的

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快賬用戶2100 追問 2025-07-05 20:59

老師 還有一個(gè)問題。我們辦公用品都是賒賬的,一般季度出發(fā)票才結(jié)算。但是財(cái)務(wù)要求申請(qǐng)買辦公用品要有申請(qǐng),入庫單,發(fā)票明細(xì)等。 上季度我是這樣處理: 3月付款申請(qǐng),后附1-3月申請(qǐng)和我的入庫單,對(duì)方出庫單,發(fā)票明細(xì)。 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎?還是應(yīng)該在入庫辦公用品時(shí)候根據(jù)入庫單暫估應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:05

您好,要暫估,權(quán)責(zé)發(fā)生制嘛,我們不看付款的,發(fā)生了就要記費(fèi)用,暫估記

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快賬用戶2100 追問 2025-07-05 21:06

那么我之前這樣處理的憑證是不是需要改一下,就發(fā)生了一筆

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:07

您好,以前的不改了,沒事兒的,都是慢慢完善業(yè)務(wù)的

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快賬用戶2100 追問 2025-07-05 21:08

好的 謝謝老師辛苦啦

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:12

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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快賬用戶2100 追問 2025-07-05 21:17

老師 突然想到原材料-檢測(cè)藥品后期也是上百種的,目前建立了30多個(gè)藥品子科目,這種原材料類怎么樣在財(cái)務(wù)軟件里面記合適?

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:19

您好,當(dāng)然不能把藥品當(dāng)成會(huì)計(jì)科目,我們只寫大類,比如中成藥之類為二級(jí)科目,具體的我們用表格來管理的,賬套里只是記錄金額

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-05
同學(xué)你好 是什么金蝶版本
2024-05-10
應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)可能因收入與資金匹配錯(cuò)誤或補(bǔ)貼處理不當(dāng)導(dǎo)致??砂匆韵虏僮鳎?拆分處理: 客戶刷卡:銷售時(shí)記 “應(yīng)收賬款 - 家電貨款”,銀聯(lián)扣款到賬時(shí),按 “銀行存款 %2B 手續(xù)費(fèi) = 應(yīng)收賬款” 沖銷。 政府補(bǔ)貼:若為代收代付,記 “其他應(yīng)付款”,不進(jìn)收入;若屬企業(yè)收入,記 “主營業(yè)務(wù)收入”。 合并科目可行:若無需區(qū)分,可合并為 “應(yīng)收賬款 - 家電銷售”,但需在摘要注明款項(xiàng)性質(zhì)(如 “刷卡”“補(bǔ)貼”)。 調(diào)整負(fù)數(shù)余額:核查是否多記收入或誤將補(bǔ)貼計(jì)入收入,沖銷后重新歸類科目。
2025-05-30
你好同學(xué) 可以的同學(xué)。
2020-08-24
你好,別人幫你代購原材料是嗎?先買,相當(dāng)于然后現(xiàn)在賣給你
2020-12-03
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