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問題:我們有兩個(gè)公司,公司A和B。其中B是新成立的,是一個(gè)加工性質(zhì)的公司。現(xiàn)在A把所有組裝的工作全部交給B,并且把一部分的員工從A轉(zhuǎn)到B(今年1月轉(zhuǎn)入),從1月到現(xiàn)在,公司A每月預(yù)付加工費(fèi)給B(7月的時(shí)候,B把1-3月的加工費(fèi)退給A,但是轉(zhuǎn)過來的人是B發(fā)工資并且計(jì)入待攤費(fèi)用)B期間一直沒有開發(fā)票給A,截止今年8月,B給A開了80萬的加工費(fèi)(4月預(yù)收的30萬和5月的50萬,5月總共預(yù)收120萬)老師,我的成本應(yīng)該怎么核算,1-3月的工資該怎么辦?
中國居民個(gè)人李某為一家外商投資企業(yè)A公司的高級(jí)管理人員,本年度其收入情況如下: 每月獲得工資、薪金18000元,專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)15000元。A公司全年共為李某代扣代繳個(gè)人所得稅11580元。 取得股息收益100200元 購買福利彩票中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)金25000元。 受托為B公司做工程設(shè)計(jì),歷時(shí)3個(gè)月,一次性獲得工程設(shè)計(jì)費(fèi)48000元。B公司沒有為李某代扣代繳個(gè)人所得稅。 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)補(bǔ)繳納的個(gè)人所得稅。
老師你好,我公司交的年終獎(jiǎng)計(jì)提在全面一次性獎(jiǎng)金收入里,這個(gè)沒有專項(xiàng)附加扣除,匯算清繳時(shí)能退回嗎?
老師好,計(jì)算個(gè)稅時(shí),一個(gè)人假如沒有專項(xiàng)附加扣除,全年收入不超過6萬元?,F(xiàn)在申報(bào)1月工資時(shí),因?yàn)榘l(fā)1月工資+21年年終獎(jiǎng)金,這樣就超過5000元了,請(qǐng)問當(dāng)月是否要交個(gè)稅?謝謝!
公司發(fā)獎(jiǎng)金,個(gè)稅是按照起征點(diǎn)加7項(xiàng)專項(xiàng)扣除來抵扣的吧?如果全年沒超過起征點(diǎn)是不是就不用交個(gè)稅?獎(jiǎng)金如果是每年的11.12月發(fā),每個(gè)月的工資超過了5000是不是要先預(yù)繳個(gè)人所得稅,在匯算清繳的時(shí)候再退回?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對(duì)我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號(hào)1里的內(nèi)容是啥意思
您好,是的,年總收入:A公司9 %2B B公司3 = 12 免稅總額:基本扣除6 %2B 專項(xiàng)扣除6 = 12 應(yīng)納稅所得額:12 - 12 = 0元(不用繳稅) B公司已繳個(gè)稅:900元 - 可全額退還 最終900元可全部退回
明白了,謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!