你好!這個是自動會有的
一般納稅人,本期沒有收入!但是認證進項了未填寫申報表,下個月還可以填進項抵扣嗎?已經(jīng)認證未填寫的這部分
老師請問報稅時,進去填寫增值稅報表時需要點擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?還是直接按開票統(tǒng)計里的銷售額手動填寫?上期留抵是自動帶出的嗎
老師,好。一般納稅人,進項票認證過了。在填申報表的時候,認證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動填寫嗎?還是自動帶出來的。
一般納稅人,上月有留抵增值稅,上月沒有銷售也沒有購進,本月申報增值稅,空報的時候是不是要手動把那個留抵稅填進去附表二?
老師,機動車發(fā)票進項,要填寫在一般納稅人附表二哪里?還是跟正常發(fā)票認證一樣填寫
排污費和垃圾處理費是免稅的,在顧客沒交錢之前如果給他開了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開發(fā)票嗎?
本體維修金只能開收據(jù)的,在顧客沒有交錢之前卻開了增值稅專用發(fā)票算虛開發(fā)票嗎?
您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來的信息有三票提示存在錯誤類疑點,疑點對象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進項明細申報表表,疑點代碼A0215,疑點內(nèi)容,申報的發(fā)票余電子信息,應不予受理。但是此前信息都比對成功了的呢?這和我們的第一次申報退稅有關嘛?
老師好,我們公司是做軟件開發(fā)的,有即征即退增值稅。現(xiàn)在以公司名義買了一輛車,進項抵扣稅額可以用于增值稅即征即退的進項稅嗎?
老師,您好!私企以員工名字買了一輛公車,用做單位用車,還是以員工名字歸還車輛貸款?這樣怎么做賬呢?
請問廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒有走公帳發(fā)工資的情況
國家外匯管理局數(shù)字外管平臺(ASOne)收付匯日期查詢?nèi)掌跁r間間隔最大只能是31天是嗎?
2024年前注冊的個體工商戶,但是一直沒去稅務登記,這個需要報稅嗎?
老師公司轉給經(jīng)理1萬,然后經(jīng)理又把錢轉給老板私人賬戶,是不是為了避稅,那這個錢在賬上一直掛著其他應收款經(jīng)理,怎么辦
老師好 利息收入怎么做賬和月末結轉怎么做賬平衡?
去年留抵的進項是在這個表上體現(xiàn)是嗎
你好!對的,就是這里了
表二是填本月所認證的發(fā)票數(shù)據(jù)是嗎
本月沒有要認證的進項,表二是不是就不填
你好!是呃。進項及轉出之類
沒有進項,為何還有這個提示,是直接申報?
你好!這個只是提示你。讓你確認而已,你覺得沒問題,就可以直接申報
這個地方為何多了一分
你好!系統(tǒng)問題,四舍五入造成,不用管
我?guī)ど?,編分錄是?還是8
這個地方也是9
老師幫忙看看,我是不是還有182.9進項可以留下個月抵扣
你好!是的。就是這個
之前留的進項抵扣了本月的銷項稅,我分錄是這樣做對嗎
你好!可以這樣做了
請教一下這個又是什么數(shù)據(jù)老師
結轉下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結轉下期可用于扣除的留抵退稅額=當期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
謝謝老師
你好!不用客氣的了