你好!這個(gè)是自動(dòng)會(huì)有的

一般納稅人,本期沒有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了未填寫申報(bào)表,下個(gè)月還可以填進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫的這部分
老師請(qǐng)問報(bào)稅時(shí),進(jìn)去填寫增值稅報(bào)表時(shí)需要點(diǎn)擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?還是直接按開票統(tǒng)計(jì)里的銷售額手動(dòng)填寫?上期留抵是自動(dòng)帶出的嗎
老師,好。一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證過了。在填申報(bào)表的時(shí)候,認(rèn)證的數(shù)。填到表二哪一行,是手動(dòng)填寫嗎?還是自動(dòng)帶出來的。
老師,機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng),要填寫在一般納稅人附表二哪里?還是跟正常發(fā)票認(rèn)證一樣填寫
一般納稅人報(bào)稅時(shí),去年留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是手動(dòng)填寫還是系統(tǒng)自動(dòng)填寫,表二是填本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,我還沒收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說運(yùn)費(fèi)本來就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師,從事船舶維修、檢修、電氣系統(tǒng)安裝調(diào)試,承接電氣自動(dòng)化項(xiàng)目、通導(dǎo)、VRCS、LSA、FFA、安全檢測(cè)認(rèn)證等業(yè)務(wù)的企業(yè)的賬務(wù)處理有什么特點(diǎn)和難點(diǎn)?
第五小題怎么求出來的?詳細(xì)解釋一下謝謝老師!
老師好,法人變更出來個(gè)這提示,是啥意思呢?


去年留抵的進(jìn)項(xiàng)是在這個(gè)表上體現(xiàn)是嗎
你好!對(duì)的,就是這里了
表二是填本月所認(rèn)證的發(fā)票數(shù)據(jù)是嗎
本月沒有要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),表二是不是就不填
你好!是呃。進(jìn)項(xiàng)及轉(zhuǎn)出之類
沒有進(jìn)項(xiàng),為何還有這個(gè)提示,是直接申報(bào)?
你好!這個(gè)只是提示你。讓你確認(rèn)而已,你覺得沒問題,就可以直接申報(bào)
這個(gè)地方為何多了一分
你好!系統(tǒng)問題,四舍五入造成,不用管
我?guī)ど?,編分錄是?還是8
這個(gè)地方也是9
老師幫忙看看,我是不是還有182.9進(jìn)項(xiàng)可以留下個(gè)月抵扣
你好!是的。就是這個(gè)
之前留的進(jìn)項(xiàng)抵扣了本月的銷項(xiàng)稅,我分錄是這樣做對(duì)嗎
你好!可以這樣做了
請(qǐng)教一下這個(gè)又是什么數(shù)據(jù)老師
結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額%2B上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。
謝謝老師
你好!不用客氣的了