點擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)就行,然后留底是自動帶出來的。
老師,我報增值稅的時候,開票系統(tǒng)的實際銷售額*0.13后計算的稅額和開票系統(tǒng)打印出來的統(tǒng)計的稅額有幾分的差異,這種我填寫納稅申報的時候銷售額一填寫后,稅額系統(tǒng)自動就按13%生成了,這樣我還需要安開票系統(tǒng)統(tǒng)計里面的實際稅額進行修改嗎?
老師請問報稅時,進去填寫增值稅報表時需要點擊左上角提取發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?還是直接按開票統(tǒng)計里的銷售額手動填寫?上期留抵是自動帶出的嗎
老師好,增值稅附表一銷售數(shù)據(jù)怎么不自動顯示了,需要手動填寫。6.1日開稅票的銷售額(開票時還沒抵扣確認進項,已經(jīng)匯總上傳了銷項,)這時再報增值稅6.1開的銷售額算6月份還是5月份?應(yīng)該算5月份嗎?
老師,請問一下一般納稅人增值稅申報表(三)服務(wù)不動產(chǎn),這個表是填寫什么數(shù)據(jù)呢?我們又9%的不動產(chǎn)租賃,我點進去填寫的時候系統(tǒng)自動帶出來了一個數(shù)據(jù),其他還需要填寫嗎?
未達起征點: 1、增值稅減免稅申報明細表里的減按1%的數(shù)據(jù)不填會提示比對不通過,但是也可以點擊下一步進行申報,這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發(fā)生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應(yīng)抵減稅額和期末余額自動帶出,那本期實際抵減稅額如何填,還需要填嗎
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,需要繳納契稅嗎?
你好你好。初級會計證可以報名申請嗎
我在上一個公司上班,把身份證和銀行卡號發(fā)給下一個公司,下一個公司知道我在上一個公司的工資嗎
您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A小規(guī)模,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目,用B公司和對方C簽了合同,但是實質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風(fēng)險沒?只有是小規(guī)模,BC都是一般納稅,A需不需要調(diào)成一般納稅?
企業(yè)匯算清繳 暫估的調(diào)增繳稅了,現(xiàn)在可以做賬把這部分暫估做賬,怎么寫分錄
老師,24年未工資薪金還有77100沒有發(fā),現(xiàn)在25年5在匯算清繳前發(fā)完了,那匯算清繳按什么工資填寫?
香港公司開展跨境電商業(yè)務(wù),與境內(nèi)平臺企業(yè)簽訂合同,其產(chǎn)品在境內(nèi)平臺銷售,并向平臺支付服務(wù)費,跨境產(chǎn)品收入通過境內(nèi)平臺轉(zhuǎn)入香港公司賬戶。 咨詢: 1、跨境產(chǎn)品銷售收入是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。 2.跨境產(chǎn)品收款通過境內(nèi)平臺轉(zhuǎn)入香港,是否需在中國境內(nèi)繳納稅款,具體稅種及繳納方式。
@董孝彬老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項目,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,我要不要跟被審計單位相關(guān)人員說他們不懂工程,還是怎么操作才能搶回來?
老師,請教下管家婆軟件財務(wù)做賬知識
公司聘用靈活就業(yè)人員,非獨立勞動的兼職人員或者兼職人員,如何進行工資及社保申報,怎么操作?針對這3類員工工資發(fā)放時間是每月固定時間發(fā)放一次,還是15天之類發(fā)放一次工資呢?
謝謝老師,還有一個問題,員工7月中旬離職,7月個稅需要正常給她報吧,8月在把個稅狀態(tài)改為非正常是嗎
對有工作就正常給他申報,然后八月份把他那個狀態(tài)改成非正常就行了。
離職,企業(yè)沒有把社保給她報停移出對企業(yè)有什么影響嗎
如果給他繼續(xù)繳納社保啊,就是其實就相當(dāng)于企業(yè)的損失了,因為他已經(jīng)離職了
如果不移出也不繳納,企業(yè)就算欠繳了對嗎,會罰款嗎?
如果欠稅了,你去申報的話,肯定會有罰款的。
欠幾個月會產(chǎn)生罰款呢
只要你過了申報期,還沒繳稅,就會有罰款。