同學(xué),你好 不可以的

老師,我們公司租房開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是不是只要是專票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師公司員工出差時(shí)的餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
請(qǐng)問,一般納稅人,取得餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的嗎
請(qǐng)問老師,我們公司收到的餐費(fèi)增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師我們是餐飲公司一般納稅人,收到餐飲費(fèi)專票請(qǐng)問可以抵扣嗎
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結(jié)轉(zhuǎn)成本(銷售總額142萬(wàn)),按現(xiàn)在的費(fèi)用來(lái)需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費(fèi)用不,下個(gè)月開始多報(bào)幾個(gè)人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時(shí)候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺(tái)設(shè)備出租給客戶,當(dāng)時(shí)做賬是把成品出庫(kù)做進(jìn)去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進(jìn)行折舊,折舊對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設(shè)備,我現(xiàn)在要怎么做會(huì)計(jì)科目
個(gè)體工商戶已開通稅務(wù),已經(jīng)申報(bào)增值稅,需要經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補(bǔ)開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)吧?還有就是這兩年的費(fèi)用之前年度都沒有入費(fèi)用,掛的房東的往來(lái),那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個(gè)人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購(gòu)買會(huì)議電視記入什么科目?
老師好,機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員出差,住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開具個(gè)人還是單位名稱?可以直接公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
老師好,公司注冊(cè)資金沒有實(shí)繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來(lái)了,但總收入不變,我記賬時(shí)直接按1%做價(jià)稅分離,2%我記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那么說(shuō)我的報(bào)表和增值稅報(bào)表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報(bào)表減征、免征應(yīng)大于營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)槲覉?bào)表營(yíng)業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅報(bào)表不一致,怎么弄啊,老師?


老師,為什么不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
同學(xué),你好 餐費(fèi),一般用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師那餐飲行業(yè)也有一般納稅人是嗎?一般納稅人餐飲業(yè)是可以開具專票的?
同學(xué),你好 可以開具
老師,那什么情況下,餐飲業(yè)開具的專票,企業(yè)可以抵扣?
同學(xué),你好 都不可以抵扣
老師,那為什么還允許餐飲業(yè)可以開具專票呢
同學(xué),你好 他可以開具,只是你不能抵扣
明白了老師,那住宿費(fèi)專票可以抵扣嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的