你好 借應(yīng)付賬款 貸原材料 借,原材料貸,應(yīng)付賬款怎么會(huì)多?
老師,前幾個(gè)月暫估入庫(kù)了一批材料,成本已轉(zhuǎn),發(fā)票來(lái)時(shí),紅沖了原來(lái)的憑證,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了,比實(shí)際多了很多,那這個(gè)要如何處理呢?謝謝老師
老師 我們上個(gè)月銷售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫(kù)存實(shí)際是已經(jīng)把入庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫(kù)存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師如果沖銷之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實(shí)際已經(jīng)暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下暫估入賬,東西已經(jīng)賣了,那后面票回來(lái)不是要沖暫估嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要也紅沖?怎么做才對(duì),這里不太明白?
老師你好!企業(yè)是一般納稅人收購(gòu)玉米,收購(gòu)是個(gè)人的,收購(gòu)開免稅,那企業(yè)發(fā)票稅率是多少,開專票還是普票呢?
老師公司買的車不含稅43008.85,折舊4年,殘值寫多少
工商系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)都不顯示實(shí)繳金額怎么回事
購(gòu)買用于營(yíng)業(yè)廳的電線插座,計(jì)入哪個(gè)科目呢
拿了22萬(wàn)的工資 個(gè)稅交多少
老師,別的公司打20萬(wàn)到我的個(gè)體工商戶公戶上,我需要繳納多少個(gè)稅呢,我是個(gè)體戶的法人
匯算清繳退稅一直沒(méi)有辦理退稅有什么影響嗎?
我是一個(gè)新手,請(qǐng)問(wèn)公司員工的社保是怎么計(jì)算的,公司和個(gè)人各交多少,如何做會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來(lái)是100塊錢,我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
老師,自己種的草皮,賣出去,開自產(chǎn)自銷的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?
我們現(xiàn)在是暫估時(shí),借原材料代應(yīng)付賬款,,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí),借生產(chǎn)成本代原材料,生產(chǎn)入庫(kù)是借庫(kù)存商品代生產(chǎn)成本,現(xiàn)在票回來(lái)我,借原材料紅字,代應(yīng)付賬款紅字,再按發(fā)票入正確的金額對(duì)嗎?如果發(fā)票回來(lái)金額不一樣了就得從生產(chǎn)成本里開始一一調(diào)整嗎?
的,是的,是這么做,是這么理解的。
老師還有什么方法嗎這實(shí)在太麻煩了
可以只調(diào)整差額,單估和發(fā)票不一樣的,你調(diào)整差額。
如何調(diào)老師借生產(chǎn)成本差額代原材料差額?借庫(kù)存商品差額代生產(chǎn)成本差額?再主營(yíng)業(yè)務(wù)成本差額代庫(kù)存商品差額?
可以的,可以這么做的。這個(gè)是暫估的,小于發(fā)票的。
但是這個(gè)好麻煩的呀
你可以省略第二個(gè),直接做第一個(gè)和第三個(gè)。
沒(méi)有其他的方法了的