同學(xué)你好,你系統(tǒng)里的價(jià)格和現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)成本單價(jià)是一致,你可以這么做,后期補(bǔ)上發(fā)票是可以。
老師 我們上個(gè)月銷(xiāo)售出去的東西有點(diǎn)多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫(kù)存實(shí)際是已經(jīng)把入庫(kù)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫(kù)存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會(huì)收到 我就不暫估了
老師,我們外購(gòu)的貨物已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,但采購(gòu)的發(fā)票還沒(méi)有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫(kù)的,那銷(xiāo)售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師如果沖銷(xiāo)之前暫估再按發(fā)票入賬,那我?guī)齑娌皇嵌嗔四敲吹臇|西嗎?那東西我實(shí)際已經(jīng)暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本了
您好,老師,我暫估入庫(kù)成品,借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
老師,我們21年12月末有2筆材料已付款未到票暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)了成本,當(dāng)時(shí):借,庫(kù)存,貸,應(yīng)付~暫估,后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)成本,貸:庫(kù)存!但是今年10月剛收到發(fā)票,我可以直接把暫估沖掉吧?借:應(yīng)付~暫估,貸;應(yīng)付賬款!還需不需要調(diào)整以前年度損益?
這個(gè)題目第二問(wèn),答案說(shuō)是 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長(zhǎng)比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長(zhǎng)率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長(zhǎng)了3倍
將設(shè)備租賃到國(guó)外,有這種課程嗎
我想問(wèn)一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來(lái)的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫(xiě)一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷(xiāo)項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?