本月不需要交增值相應的增值稅

本月未開具正數(shù)發(fā)票,但是開具了兩張紅字發(fā)票,導致實際銷項稅額成了負數(shù)。那申報的時候是怎么辦呢?難道退稅嗎?
本月開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票對應的銷項稅額為-50079.91元,開具正數(shù)發(fā)票稅額37001.08元,導致月末銷項稅額余額為負數(shù),本月無進項發(fā)票,月末結轉增值稅的分錄應該如何做?
我公司為增值稅一般納稅人,本月紅沖了發(fā)票未及時開具藍字發(fā)票,下月才能開出藍字發(fā)票,那么本月及下月增值稅如何申報。
公司4月末開了一張藍字發(fā)票10萬元,5月10日公司按4月數(shù)據正常申報增值稅并繳款相關稅費,5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯誤要求開具該張紅字發(fā)票,公司核查后開具了相信紅字發(fā)票,同時也開出了正確的藍字發(fā)票,請問該紅字發(fā)票在申報5月增值稅時如何賬務處理?因為4月已正常報稅
4月紅沖了發(fā)票未及時開具正數(shù)發(fā)票,導致期末未交稅款為負數(shù)。本月開具了藍字發(fā)票,對應稅款還需繳納嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
但是我填完增值稅申報表以后,顯示我本月還需繳納稅款
尼上月的負數(shù)可以抵繳的