本月按紅沖后的金額申報(bào),下月正常申報(bào)
請(qǐng)問跨月增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票時(shí)(同時(shí)開藍(lán)字發(fā)票),沒有自動(dòng)抵減增值稅相關(guān)稅額,那么交納的增值稅怎么做分錄?(下月申報(bào)結(jié)束要辦退稅?)
我公司為增值稅一般納稅人,本月紅沖了發(fā)票未及時(shí)開具藍(lán)字發(fā)票,下月才能開出藍(lán)字發(fā)票,那么本月及下月增值稅如何申報(bào)。
公司4月末開了一張藍(lán)字發(fā)票10萬元,5月10日公司按4月數(shù)據(jù)正常申報(bào)增值稅并繳款相關(guān)稅費(fèi),5月13日客戶發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)誤要求開具該張紅字發(fā)票,公司核查后開具了相信紅字發(fā)票,同時(shí)也開出了正確的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問該紅字發(fā)票在申報(bào)5月增值稅時(shí)如何賬務(wù)處理?因?yàn)?月已正常報(bào)稅
4月紅沖了發(fā)票未及時(shí)開具正數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致期末未交稅款為負(fù)數(shù)。本月開具了藍(lán)字發(fā)票,對(duì)應(yīng)稅款還需繳納嗎?
老師本月同時(shí)開具了藍(lán)字發(fā)票 和紅字發(fā)票 如何申報(bào)增值稅
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
本月紅沖后的收入及稅額都是負(fù)數(shù),會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,下月開票正常申報(bào)不會(huì)讓我們交稅嗎?我們已經(jīng)交了稅的,只是發(fā)票有誤重新開具
下月不會(huì)叫你交稅的