您好,您的成本是100抵扣的進(jìn)項(xiàng)是13。
不能抵扣的增值稅13元,計(jì)入了存貨成本100元,那我的買價(jià)就是113元,那這個(gè)價(jià)格屬于含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? 那我在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候怎么算,是100*稅率還是113*稅率又或者不用再算進(jìn)項(xiàng)稅額了,
老師,這是咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的答疑,請(qǐng)問這個(gè)是為什么呢?比如進(jìn)項(xiàng)100萬,稅就是13萬,總共113萬對(duì)不對(duì),如果要票就是113萬,不要票就是100萬,又說要票可以抵扣增值稅13萬,還可以抵扣企業(yè)所得稅25萬是是什么意思呢???進(jìn)項(xiàng)不是抵扣增值稅嗎老師???
老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)呢?例如一個(gè)商品采購價(jià)100,稅13,價(jià)稅合計(jì)113,結(jié)轉(zhuǎn)成本是100還是113呢?
小規(guī)模納稅人收到專票全額入賬后,企業(yè)所得稅也可以全額扣除嗎?比如收到進(jìn)項(xiàng)庫存商品專票價(jià)款100元稅額13元,全額合計(jì)113元都記到庫存商品113元,那所得稅費(fèi)用稅前抵扣的話也是按照113元抵扣吧,不用把稅跳出來吧?
老師就是假如我有一張專票,金額是100,稅額是13,價(jià)稅合計(jì)是113,那這個(gè)抵扣成本是113還是100啊
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
老師為什么稅不能是成本
你好,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,所以不計(jì)入成本。