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老師,這是咱們會計學堂的答疑,請問這個是為什么呢?比如進項100萬,稅就是13萬,總共113萬對不對,如果要票就是113萬,不要票就是100萬,又說要票可以抵扣增值稅13萬,還可以抵扣企業(yè)所得稅25萬是是什么意思呢???進項不是抵扣增值稅嗎老師???

老師,這是咱們會計學堂的答疑,請問這個是為什么呢?比如進項100萬,稅就是13萬,總共113萬對不對,如果要票就是113萬,不要票就是100萬,又說要票可以抵扣增值稅13萬,還可以抵扣企業(yè)所得稅25萬是是什么意思呢???進項不是抵扣增值稅嗎老師???
2022-12-06 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-06 19:50

首先啊,你取得這個發(fā)票,你可以抵扣增值稅,就抵扣13萬。同時你取得了發(fā)票,你這個票據可以作為你的成本費用,減少利潤,還可以減少企業(yè)所得稅25%。

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快賬用戶4876 追問 2022-12-06 19:54

如果不要票的話看起來是少交了13萬增值稅,但是實際上要交企業(yè)所得稅25萬。。。。可是如果我私下不要票來買進,然后再私下賣出去的錢也不通過公戶的話,那是不是就不用交企業(yè)所得稅了???因為我不通過公戶收款,那么也就不確認收入對嗎???

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齊紅老師 解答 2022-12-06 19:54

你這個如果說發(fā)生了業(yè)務,你這個不在賬上體現,嚴格意義上講是屬于偷稅漏稅,實務工作當中根據你自己的情況酌情處理吧。

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快賬用戶4876 追問 2022-12-06 19:59

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-06 20:06

不客氣,祝你工作愉快。

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首先啊,你取得這個發(fā)票,你可以抵扣增值稅,就抵扣13萬。同時你取得了發(fā)票,你這個票據可以作為你的成本費用,減少利潤,還可以減少企業(yè)所得稅25%。
2022-12-06
意思是,不可以加計抵減的40萬,還得從進項稅額中轉出。你直接按40計算加計扣除就是
2023-02-16
學員你好,你們不能出口退稅是吧,如果不可以的話報價要包含支付的進項的
2022-09-05
你好;? ? ? ? ? ? ?是的; 如果你出口? ? 是免稅的; 你進項稅就得轉出的??
2022-09-05
您好,那這是不可以的,除非您只抵扣24萬,還有13萬不抵扣了。或者您試試可否做點未開票收入
2019-12-03
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