首先啊,你取得這個發(fā)票,你可以抵扣增值稅,就抵扣13萬。同時你取得了發(fā)票,你這個票據可以作為你的成本費用,減少利潤,還可以減少企業(yè)所得稅25%。
老師你好! 請問一下免抵退的問題(生產有內銷也有上銷的公司): 第一:免,就是我出口這筆貨物不用交銷項稅是嗎? 假如銷項稅13萬 第二:抵:就是我外銷這部份有進項發(fā)票的稅額,能拿來抵扣我因為內銷這部銷項稅額. 如果:當期末留抵稅額≤當期“免、抵、退”稅額時,差額是12萬,就是說我能退到手里12萬。 這樣就是說,如果我們這樣出口,免了13萬的,還掙到手12萬退稅款。 像老板說的意思,就是我出口就比全部內銷要多掙25萬,是這意思是嗎?
那我的報價怎么做?假如我進價100進項13。一共花費113萬,這13萬的進項不一定能用到,因為我業(yè)務都是出口退稅的,內銷基本上沒有。這一筆內銷對方還是個體戶不要票,我這筆進項抵扣不了就需要轉出了
那我的報價怎么做?假如我進價100進項13。一共花費113萬,這13萬的進項不一定能用到,因為我業(yè)務都是出口退稅的,內銷基本上沒有。這一筆內銷對方還是個體戶不要票,我這筆進項抵扣不了就需要轉出了
老師,這是咱們會計學堂的答疑,請問這個是為什么呢?比如進項100萬,稅就是13萬,總共113萬對不對,如果要票就是113萬,不要票就是100萬,又說要票可以抵扣增值稅13萬,還可以抵扣企業(yè)所得稅25萬是是什么意思呢???進項不是抵扣增值稅嗎老師???
老師你好,麻煩問下這話的意思是不是說假如我有進項稅額80萬,40萬與銷項抵扣,這40萬就不能加計抵減,剩余的40萬是可以加計抵減的,可以加計抵減的40萬還得從進項稅額中轉出,我這個理解對嗎?
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會返還穩(wěn)崗返還,當時賬做成營業(yè)外收入-政府補助-不增稅收入,在季度所得預繳的時候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經計算過了,現在匯算清繳還要在調出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當時做錯了,應該是營業(yè)外收入-政府補助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據會計法和稅務相關合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現在投資款還沒打進銀行,老板怕賬戶不用會封住,老板可以直接打幾萬進銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個人,這個合理嗎
#提問#老師,您好!年終獎可以計提嗎?
老師,4月中旬出口,選擇當月第一個工作日的匯率。4月24日收匯并結匯。還需要做期末調匯嗎?
其他應收款計提的信用減值損失可以稅前扣除嗎
各位老師,大家好,匯算清繳,全面工資標準是多少,老師指點一下
22年注冊資本是100萬,認繳時間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認繳時間定的是29.12月請問下工商年報里面認繳出資額,時間按照哪個填寫
如果不要票的話看起來是少交了13萬增值稅,但是實際上要交企業(yè)所得稅25萬。。。。可是如果我私下不要票來買進,然后再私下賣出去的錢也不通過公戶的話,那是不是就不用交企業(yè)所得稅了???因為我不通過公戶收款,那么也就不確認收入對嗎???
你這個如果說發(fā)生了業(yè)務,你這個不在賬上體現,嚴格意義上講是屬于偷稅漏稅,實務工作當中根據你自己的情況酌情處理吧。
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。