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老師好,我做內賬時,上月應付未付我計提10w..到這月實際支付上月末付,我是不是就可以直接全沖10w.然后實際支付的入賬就可以,如果還是末付的就繼續(xù)計提,這種思路是否正確?我。

2023-06-07 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-07 09:39

對的是的,沒有支付的不用做。繼續(xù)掛賬就行。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:40

我是全沖了。這樣是不是不用一筆一筆對差異

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:45

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:49

另外,老師,我們公司有幾十位入股分紅股東,他們不是實際股東,,只是投了幾W元然后享受銷售分紅的這種,他們的分紅應該怎么入賬?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:51

你好,收到錢的時候做其他應付款分出去的,先充這個其他應付款差額的那一部分,做到銷售費用或者是成本。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:53

就是收到他們的投資款的時候 掛應付,公出去的時候 沖應付。。是這個意思嗎

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 09:53

做銷售費用或者成本,,沒有票啊。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:56

對的,是的,沒有發(fā)票,正常做賬,抵扣表,所得稅。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 09:56

抵扣不了所得稅打錯了。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:10

嗯 。。明白了。。就是會計法認這筆。。稅法不認。。清繳時調增。其實這些收入能不能做到實收資本那一塊?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:16

對的,是的,這個是實際什么業(yè)務的。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:21

這種分紅直接公司賬戶對S付.是可以的吧

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:27

可以的,沒有問題的。

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:30

謝謝老師。。能S加您V或者電話嗎

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:30

或者有問題我都能@你嗎。我可以如何找到您

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:31

你有問題在這里問就可以的,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你們是學堂的用戶 你在提問的時候直接寫找郭老師 別寫問題

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:32

就是直接@郭老師就可以了嗎?你接了后在提問題

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:33

不用你直接在提問的時候,他不是有一個提問問題嗎 找郭老師 其他的不要寫

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:35

是這里這樣子嗎

是這里這樣子嗎
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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:39

對的,是的。你看一下你能提交了嗎?提交不了的話,你再加上幾個字 有問題找你

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快賬用戶8469 追問 2023-06-07 10:41

好的??梢蕴峤唬苍囂峤涣?。。你那收到我的請求了嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:42

好的,我看一下的,應該是被別人接走了。

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對的是的,沒有支付的不用做。繼續(xù)掛賬就行。
2023-06-07
您好,計提費用的原因?是真實業(yè)務?
2023-06-06
你好 請說一下具體業(yè)務情況? ?正確我看你的這樣處理是對的?
2023-03-22
你好? 計提 是按月 發(fā)是按實際?
2023-07-03
你好,計提所得稅的呢,按照外賬的計提
2021-03-11
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