對的是的,沒有支付的不用做。繼續(xù)掛賬就行。

我是做內賬,沒有價稅分開算,也就沒有計提增值稅之類的稅,在支付稅費時記的稅金及附加,這樣的在年底也要計提所得稅嗎?如果計提那計提的也和外賬1月份實際繳納的對不上呀,那我是按外賬1月份實際支付的稅計提嗎?
老師,你好!我請教一下就是我這里預付賬款不多,所以我把他做應付賬里,這樣可以嘛?特別是我司的一些原材料供應商是不做月結只幫現(xiàn)金的,很多時候多付款的他不會退回給我司,這樣我就直接做了應付賬款??梢詥??例如:多付未退款 借:應付賬款 貸:銀行存款到了實際送貨的時候:借:原材料: 貸銀行存 貸應付賬款可以這樣做憑證嗎?
老師,您好!我計提的時候是借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款 到次月實際支付的時候是借:其他應付款 貸:銀行存款 同事說不能這樣沖銷,要先紅字沖銷上月計提的,然后再做一筆正常支付的憑證
老師好,如果我上月計提了二十w費用,今月做賬時我先全紅沖,因為今月現(xiàn)金支付就去了費用或成本那里了,如果末付的,我就繼續(xù)計提,我這樣做賬對不對?
老師好,我做內賬時,上月應付未付我計提10w..到這月實際支付上月末付,我是不是就可以直接全沖10w.然后實際支付的入賬就可以,如果還是末付的就繼續(xù)計提,這種思路是否正確?我。
老師好,我公司接到稅務局通知,2023年收到的一張費用發(fā)票,對方發(fā)票異常了,稅務局要求我們做納稅調增,并補繳所得稅,實際報稅調整的話,是9月份報第三季度一起改,還是說單獨申報補交企業(yè)所得稅?現(xiàn)在都2025年了,如何在賬中體現(xiàn)調整,怎么做分錄,另外會影響25年的損益嗎?23年的財務報表也已經(jīng)完成了,這個該如何進行財務處理呢?謝謝老師
支付設備款的定金是做固定資產(chǎn)入賬嗎
2020年6.15成立的公司 什么時候應該實絞到位?能具體舉個說一下嗎?五年內是說的距離成立之日起嗎
更正以前的所得稅年報,之前就是虧損的,我調增了之后,那個虧損就可以抵扣是不是?
老師,請問單位規(guī)定出差網(wǎng)約車不能報銷,但是去年報了一筆這種情況怎么辦
物業(yè)公司的費用收入作為開支有多少限制的說法嗎?
個體沒報工資薪金,工人流動性也大,有幾個長期干的,也沒有按月發(fā)工資,沒錢花了,給人打個1萬2萬的,這種平時計提的時候是不是每月最好別超5000,發(fā)工資時,借 應付職工薪酬 10000貸 銀行存款10000
老師好!本年利潤科目什么時候轉到利潤分配
老師你好,融資租入固定資產(chǎn)可以提折舊嗎
你好8月計提工資80萬,7月預發(fā)工資30萬.剩余的40萬是8月申報的,其中有一個員工離職了沒法扣個稅,也就是說預發(fā)工資里的等于少申報了9000元左右,那么在實際對公發(fā)放的時候是不是要調減9000元,然后走對私發(fā)放,謝謝
我是全沖了。這樣是不是不用一筆一筆對差異
對的,是的,是這么做。
另外,老師,我們公司有幾十位入股分紅股東,他們不是實際股東,,只是投了幾W元然后享受銷售分紅的這種,他們的分紅應該怎么入賬?
你好,收到錢的時候做其他應付款分出去的,先充這個其他應付款差額的那一部分,做到銷售費用或者是成本。
就是收到他們的投資款的時候 掛應付,公出去的時候 沖應付。。是這個意思嗎
做銷售費用或者成本,,沒有票啊。
對的,是的,沒有發(fā)票,正常做賬,抵扣表,所得稅。
抵扣不了所得稅打錯了。
嗯 。。明白了。。就是會計法認這筆。。稅法不認。。清繳時調增。其實這些收入能不能做到實收資本那一塊?
對的,是的,這個是實際什么業(yè)務的。
這種分紅直接公司賬戶對S付.是可以的吧
可以的,沒有問題的。
謝謝老師。。能S加您V或者電話嗎
或者有問題我都能@你嗎。我可以如何找到您
你有問題在這里問就可以的,學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你們是學堂的用戶 你在提問的時候直接寫找郭老師 別寫問題
就是直接@郭老師就可以了嗎?你接了后在提問題
不用你直接在提問的時候,他不是有一個提問問題嗎 找郭老師 其他的不要寫
是這里這樣子嗎
對的,是的。你看一下你能提交了嗎?提交不了的話,你再加上幾個字 有問題找你
好的??梢蕴峤唬苍囂峤涣?。。你那收到我的請求了嗎
好的,我看一下的,應該是被別人接走了。