你好,計提所得稅的呢,按照外賬的計提
我是做內(nèi)賬,沒有價稅分開算,也就沒有計提增值稅之類的稅,在支付稅費時記的稅金及附加,這樣的在年底也要計提所得稅嗎?如果計提那計提的也和外賬1月份實際繳納的對不上呀,那我是按外賬1月份實際支付的稅計提嗎?
老師請問一下之前計提7月份的個稅時多計提了 也是按照這個計提數(shù)繳的稅費 后來更改個稅 實際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計算8月份個稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負數(shù)余額
做內(nèi)賬實際繳納附加稅和所得稅的時候要不要計提再繳納(因為不計提的話就不經(jīng)過稅金及附加和所得稅費用這樣利潤表里附加稅和所得稅就沒有金額)不計提的話是直接入應(yīng)交稅費貸銀行存款然后利潤表中就沒有稅金抵扣利潤嗎
請問老師就是如果2022年12月份工資沒計提那么企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎樣天,賬載金額填賬本上的,實際發(fā)生額填加上計提的那個數(shù)嗎
老師,匯算清繳的時候,職工薪酬那里賬載金額就是計提的金額,實際發(fā)生額就是支付的金額,那1月支付的是去年12月份的計提金額,那這二者之間肯定有差異,就是這個差異來做納稅調(diào)整嗎
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
按外賬那邊實際繳納的計提嗎?如果計提那本年利潤就減少了,如果不計提,在次年1月份實際繳納的還是記入稅金及附加科目,那月末結(jié)轉(zhuǎn)時候也還是本年利潤減少了呀,這不是一樣的嗎?
是的,內(nèi)帳那可以不計提,這個內(nèi)帳沒有規(guī)定的,看自己