3%簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)里面填寫 然后表3,3%服務(wù)第一列價(jià)稅合計(jì)
建筑安裝公司,一般納稅人,別人掛靠我司的,開6%的服務(wù)發(fā)票出去,發(fā)票服務(wù)名稱一般是技術(shù)服務(wù)費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等。一般要求對(duì)方開回的是什么,大概的百分比是多少?然后再加收3個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)嗎
A公司給B公司開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,B公司又給C公司開技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?分錄怎么寫,一般納稅人
我公司是數(shù)字科技公司,經(jīng)營范圍有網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā);軟件開發(fā);大數(shù)據(jù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù); 信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù),網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢等,公司有個(gè)咨詢服務(wù)的項(xiàng)目,有做了收入確認(rèn),但是有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本呀,怎么匹配呢,之前發(fā)生的費(fèi)用全入研發(fā)費(fèi)用了,現(xiàn)在沒有自營業(yè)務(wù)收入匹配呀怎么辦
一般納稅人,280元的稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做賬呢,這個(gè)月有留底進(jìn)項(xiàng),這280這個(gè)月用不到
一般納稅人加工企業(yè),上個(gè)月開了3%信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)月怎么報(bào)稅,怎么處理呢
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
信息技術(shù)服務(wù)一般納稅人不能簡(jiǎn)易計(jì)稅,這樣申報(bào)可以嗎,還需要紅沖發(fā)票嗎
剛才您說不能簡(jiǎn)易計(jì)稅,這樣按簡(jiǎn)易計(jì)稅申報(bào)會(huì)有問題嗎,還需要做其他處理嗎
現(xiàn)在已經(jīng)開出來了,已經(jīng)跨越了,只能申報(bào)不是嗎?你不許能開的,你這個(gè)月紅沖就是了,再重新開。
如果這樣申報(bào),不紅沖會(huì)怎么樣,不方便紅沖重開,不好和對(duì)方協(xié)調(diào)的
你少交了稅款,稅務(wù)局要求你們單位補(bǔ)交。