同學(xué)您好,可以是與之相關(guān)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票或者是人員工資,具體多少點(diǎn)的管理費(fèi)用,具體看你們自己協(xié)商,沒有具體的規(guī)定
1.請問信息科技公司的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和建筑業(yè)的項(xiàng)目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個(gè)科目呢?請老師給準(zhǔn)確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務(wù)技術(shù)服務(wù)等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術(shù)服務(wù)發(fā)票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務(wù)發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費(fèi)可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)/信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)
建筑安裝公司,一般納稅人,別人掛靠我司的,開6%的服務(wù)發(fā)票出去,發(fā)票服務(wù)名稱一般是技術(shù)服務(wù)費(fèi)、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)、監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)等。一般要求對方開回的是什么,大概的百分比是多少?然后再加收3個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)嗎
我公司是一家一般納稅人建筑勞務(wù)公司,租了一個(gè)設(shè)備做事,對方帶人帶設(shè)備來工地上做事,現(xiàn)在對方公司要這邊結(jié)算,要開發(fā)票進(jìn)來,開票的事項(xiàng)要注意什么?是開9個(gè)點(diǎn)的專票吧,開票的項(xiàng)目是選建筑服務(wù),工程服務(wù)嗎?然后備注欄寫工程地址,工程名稱,再寫個(gè)租賃費(fèi)呢?
老師好,我們公司是一般納稅人做服務(wù)的,經(jīng)營范圍是:從事農(nóng)業(yè)科技、環(huán)保科技、生物科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,會(huì)務(wù)服務(wù),翻譯服務(wù),展覽展示服務(wù),園林設(shè)計(jì),園林綠化工程,從事貨物進(jìn)口及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)。 我們之前和客戶簽訂了合同做的是有關(guān)我們業(yè)務(wù)的培訓(xùn)費(fèi),然后對方也需要我們開具服務(wù)名稱為“培訓(xùn)費(fèi)”,我們營業(yè)范圍內(nèi)是否可以選個(gè)開具這樣的服務(wù)明細(xì)?比如 技術(shù)服務(wù)*培訓(xùn)或者是技術(shù)培訓(xùn)?
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人,然后我這個(gè)月做工資,報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在情況是我申報(bào)個(gè)稅入職時(shí)間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時(shí)候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護(hù)關(guān)系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時(shí)候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮啊?
因員工離職,個(gè)人工資不夠繳納個(gè)人社保,收取現(xiàn)金繳納個(gè)人社保,要怎么入賬
哈哈,文老師,又遇到你。老板這兩天要求把掛靠要收的稅款和管理費(fèi)算一下,不能讓公司虧本。別人掛靠我們公司,讓掛靠方開的相關(guān)服務(wù)發(fā)票大概開銷項(xiàng)的百分多少回來適合
您假如是收3%的管理費(fèi)的話,那您實(shí)際交的各項(xiàng)稅款一定不能超過3%