你好!是年底做就好了

老師:其他應(yīng)付款,出現(xiàn)了負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表中,我是要必需做重分類呢?還是這樣也可以,不重分類的話,資產(chǎn)也就是個(gè)負(fù)數(shù)了。
請(qǐng)問老是,因?yàn)榍皶?huì)計(jì)賬目混亂重新做賬,涉及財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),在所得稅匯算可以重新年報(bào),時(shí)間是5月份,但是1季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)還是去年的,這個(gè)怎么處理
老師,報(bào)表重分類是在年底做,還是每個(gè)月都可以,這個(gè)涉及重分類的話,需要在財(cái)務(wù)報(bào)告中寫說明嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù)(2022年起),我現(xiàn)在要調(diào)的話是每個(gè)月都要重分類嗎?還是說只調(diào)整12月份的呢?
請(qǐng)教老師,財(cái)務(wù)報(bào)表重分類是不是報(bào)表里有負(fù)數(shù)的才分類,不是負(fù)數(shù)的即使往來明細(xì)里有負(fù)數(shù)也不需要重分類這個(gè)科目?比如報(bào)表里應(yīng)收賬款期末是—750000,應(yīng)付賬款期末是800000,其往來明細(xì)里有貸方1000000,借方200000,這個(gè)應(yīng)付賬款在報(bào)表里不需要重分類,只需要把應(yīng)收賬款重分類,是這樣嗎?
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老師下午好!個(gè)稅專項(xiàng)扣除,單位代扣代繳若是多個(gè)如何添加


需要在附注中寫說明嗎
你好!是的,一般都是要寫的
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。