在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第9欄“本期用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”中填報(bào)重新確認(rèn)的抵扣金額

老師,以往年度的福利費(fèi)抵扣進(jìn)項(xiàng)了,今年轉(zhuǎn)出去了怎么做賬呢
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
去年的福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,今年轉(zhuǎn)出分錄怎么做
去年違規(guī)抵扣,今年要做轉(zhuǎn)出,是不是這個(gè)月申報(bào)是在附表2中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中填上這筆違規(guī)抵扣的金額?這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理分錄怎么寫?
去年年底賬上已經(jīng)做了專票的進(jìn)項(xiàng)稅,但是申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣。今年這個(gè)月稅務(wù)抵扣了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,賬上怎么做分錄
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎


第9欄是填構(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證
填寫 本期用于抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄
是第3欄次“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”嗎?
你好,附表2 能否截圖看下
好的,稍等
3欄 前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
好的,那分錄是做上年轉(zhuǎn)出的相反分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的借方余額月末是轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 到進(jìn)項(xiàng)
好的,上年轉(zhuǎn)出,成本費(fèi)用做了納稅調(diào)增,今年重新抵扣需要更正申報(bào)嗎
以前的不用更正申報(bào)
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!