同學(xué),你好,可以的,按照賬套內(nèi)的會(huì)計(jì)科目做就可以了。
老師我想問(wèn)下我公司是土建及鋼結(jié)構(gòu)施工單位,但是我們是分公司,獨(dú)立核算的。我們簽合同又是用的總公司的資質(zhì)投標(biāo),但合同簽訂乙方屬于分公司,這個(gè)可以這樣操作?正常入賬沒(méi)問(wèn)題?
老師你好,我們是鋼結(jié)構(gòu)加工的一般納稅人,現(xiàn)在我們公司也辦了勞務(wù)資質(zhì)下來(lái)了,我們可不可以開3個(gè)點(diǎn)的票
老師你好我們是做鋼結(jié)構(gòu)制作加工的一般納稅人,也有勞務(wù)資質(zhì),請(qǐng)問(wèn)開了3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票,我應(yīng)該怎么做賬
老師,我們公司是一家具有鋼結(jié)構(gòu)資質(zhì)的公司,主要業(yè)務(wù)是對(duì)外接活,然后分包給其他單位。我的收入這塊有13點(diǎn)的,也有9個(gè)點(diǎn)的,我的收入二級(jí)明細(xì)怎么分?成本需要通過(guò)合同履約成本,合同結(jié)算科目嗎?
老師,我是一個(gè)有鋼結(jié)構(gòu)一級(jí)資質(zhì)和勞務(wù)資質(zhì)的公司,我們做賬,不通過(guò)合同資產(chǎn)、合同負(fù)債做賬,是否可以?
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
好的。那就是不執(zhí)行新的收入準(zhǔn)則,做賬對(duì)吧?
對(duì)的,你的理解是正確的