您好,開具紅字信息審批表,交銷售方開紅字號(hào)
老師您好,請(qǐng)問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問老師,接下來要做哪些工作,增值稅怎么申報(bào)!?非常感謝老師!
老師您好,請(qǐng)問出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開出0稅率兩張外銷發(fā)票,無內(nèi)銷,12月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問老師,怎么認(rèn)證出口發(fā)票,增值稅怎么填報(bào)?。糠浅8兄x老師!
老師您好,請(qǐng)問出口退稅貿(mào)易企業(yè),第一單,因進(jìn)項(xiàng)票開出有點(diǎn)問題,辦理退稅時(shí)被退稅科退回,說要按稅務(wù)局規(guī)定重新開,已在發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)做了退稅勾選,請(qǐng)問如何撤回原退稅勾選呢?退稅小白一枚,之前沒有操作過,非常感謝!
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人貿(mào)易出口退稅企業(yè),開具出口銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)備注里需要填哪些信息,非常感謝!
請(qǐng)問老師,銷方誤作廢發(fā)票,但是今天沒票重開,我方要認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。銷方如果把作廢發(fā)票也正常申報(bào)繳稅,我這邊認(rèn)證抵扣是不是沒有問題了?
補(bǔ)繳之前抵扣了的增值稅,分錄怎么做?
老師,最近個(gè)體租賃工程機(jī)械變成20%個(gè)稅了嗎
老師,既然有無票收入,為了少交稅,那是不是可以少報(bào)或者不報(bào)?
投標(biāo)需要提供這個(gè)財(cái)務(wù)狀況報(bào)告是審計(jì)報(bào)告嗎?
老師,請(qǐng)問我們有個(gè)工程是異地的,現(xiàn)在收到工程費(fèi)用,需要異地預(yù)繳嗎?合同金額不大,只有幾萬元
我們公司現(xiàn)在一套賬,但是我們現(xiàn)在我們自己沒有飯?zhí)?,飯?zhí)檬瞧渌庸镜?,我需要把伙食費(fèi)支付給飯?zhí)茫ㄒ簿褪瞧渌庸荆撬珠_不了發(fā)給我們,因?yàn)樗麤]有這個(gè)經(jīng)營范圍,他只能開其他的發(fā)票給我入賬,比方說加工費(fèi)或材料等,開完之后我入賬要怎么入,然后扣員工自費(fèi)的那一部分,我又要怎么入,我就想把這個(gè)伙食費(fèi)做到一個(gè)科目里面,這樣我就可以用表格備注這個(gè)是伙食費(fèi)
匯算清繳都是包括什么
一個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)管理人員在項(xiàng)目上借支遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于報(bào)銷款,這個(gè)報(bào)銷還能給報(bào)銷嗎?
老師,我們?cè)诂F(xiàn)場買了演出用的燈,還有開關(guān) 電線電纜 放演出服的家具,我要記到什么科目合適,不懂的老師就別回復(fù)了,我想要正確答案
老師好,請(qǐng)問我們請(qǐng)第三方的危費(fèi)處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)分錄?發(fā)票類是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*處置費(fèi),謝謝
是認(rèn)證方進(jìn)開票系統(tǒng)開具紅字信息表嗎?
如果對(duì)方開好了,是否銷售方直接進(jìn)開票系統(tǒng)沖紅即可呢?
學(xué)員您好,對(duì)的,可以, 沒問題