是的就是那樣操作的
老師我想問(wèn)下,就是社保不是員工轉(zhuǎn)正以后才購(gòu)買(mǎi)嘛?如果說(shuō)這個(gè)員工這個(gè)月8號(hào)過(guò)來(lái)的。那下個(gè)月9號(hào)才轉(zhuǎn)正,那我是不是轉(zhuǎn)月當(dāng)月就給他增員,接著12月15之前我就給她扣社保?
提問(wèn):老師,8月5日轉(zhuǎn)正,8月工資要怎么算?前4天按照試用期的日工期乘天數(shù)?后面的日期,用轉(zhuǎn)正后的日工資乘轉(zhuǎn)正后天數(shù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)同事5.28號(hào)轉(zhuǎn)正,那5月28號(hào)之前的工資按轉(zhuǎn)正之前的來(lái),5月29日至31日按轉(zhuǎn)正后的工資來(lái),對(duì)么。
老師,麻煩問(wèn)一下,社保是從5月25號(hào)前轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的,工資從6月4日開(kāi)始發(fā),發(fā)了兩個(gè)月,8月5日要做減員,那這個(gè)員工的社保五月和七月存在什么差額嗎?我不太明白。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司員工4月15日轉(zhuǎn)正,按照國(guó)家的計(jì)薪日計(jì)算工資,那么請(qǐng)問(wèn)老師,員工轉(zhuǎn)正前的天數(shù)怎么核算,轉(zhuǎn)正之后的天數(shù)又是多少天?
發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,發(fā)起人應(yīng)當(dāng)認(rèn)領(lǐng)多少股份。
老師,我們公司的應(yīng)付賬款金額比實(shí)際的少了,應(yīng)該怎么補(bǔ)錄呢?
老師公司欠股東的錢(qián)轉(zhuǎn)投資款了,需要給股東開(kāi)具收據(jù)嗎?如果需要,收據(jù)上是蓋公司公章,還是財(cái)務(wù)章
5月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減4月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)等于5月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額?
老師,我們廠房一部分出租,一部分自用,房產(chǎn)證面積不是全部廠房面積,我們是按房產(chǎn)證面積分?jǐn)傔€是實(shí)際面積分?jǐn)偅?/p>
老師,我們有一個(gè)股東,他認(rèn)繳的出資額是5%,即50萬(wàn),現(xiàn)在他要把這個(gè)股份轉(zhuǎn)出去,我們目前公司的利潤(rùn)是虧損狀態(tài),那可以進(jìn)行無(wú)償轉(zhuǎn)讓嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,一生產(chǎn)型企業(yè),24年9月開(kāi)始有部分外銷,增值稅有申報(bào)出口額,但沒(méi)留抵稅額,一直沒(méi)在退稅系統(tǒng)中申報(bào)出口退稅申報(bào)表,且首單報(bào)關(guān)單外匯金額直接打到香港公司了,目前這個(gè)情況應(yīng)如何更正處理。
你好,老師,你像比如我們公司在建房子,然后一直走的是這個(gè)在建工程這個(gè)科目,我現(xiàn)在想問(wèn)的是完工了之后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)還是等房產(chǎn)證辦下來(lái)之后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)這個(gè)科目,然后這個(gè)房產(chǎn)原值如果要增加的話,應(yīng)該是拿到房產(chǎn)證的證件再去增加這個(gè)房產(chǎn)原值是這樣嗎?老師
老師,您好!公司有一位員工在異地已買(mǎi)社保,社保這邊沒(méi)辦法轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),公司這邊可以給該員工發(fā)工資嗎?
老師,我們漏了一筆應(yīng)付賬款,怎么補(bǔ)錄?上月的了