是的就是那樣操作的

老師我想問下,就是社保不是員工轉正以后才購買嘛?如果說這個員工這個月8號過來的。那下個月9號才轉正,那我是不是轉月當月就給他增員,接著12月15之前我就給她扣社保?
提問:老師,8月5日轉正,8月工資要怎么算?前4天按照試用期的日工期乘天數(shù)?后面的日期,用轉正后的日工資乘轉正后天數(shù)嗎?
老師,請問同事5.28號轉正,那5月28號之前的工資按轉正之前的來,5月29日至31日按轉正后的工資來,對么。
老師,麻煩問一下,社保是從5月25號前轉進來的,工資從6月4日開始發(fā),發(fā)了兩個月,8月5日要做減員,那這個員工的社保五月和七月存在什么差額嗎?我不太明白。
老師你好,請問公司員工4月15日轉正,按照國家的計薪日計算工資,那么請問老師,員工轉正前的天數(shù)怎么核算,轉正之后的天數(shù)又是多少天?
供應商把收據(jù)掃描,收據(jù)掃描件可以用嗎?附在付款申請單后面的(
老師,企業(yè)既是小微企業(yè)又是高新技術企業(yè),那么適用5%的企稅稅率嗎
老師,請問勞務公司小規(guī)模納稅人可以開專票一個點和3個點嗎
前期有進銷存做賬,新建財務進銷存帳套需要收集哪些數(shù)據(jù)做期初
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應收賬款100元,貸:其他業(yè)務收入594.06元,應交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務收入990.1元,應交稅費9.9元。現(xiàn)在這應收賬款100元應該怎么調(diào)賬合適?
老師,你看我們這公司買的設備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產(chǎn)借,固定資產(chǎn)貸,預付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細賬月結年結和日記賬月結年結畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產(chǎn)制造行業(yè)開具發(fā)票,有產(chǎn)品和安裝調(diào)試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了