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老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應(yīng)收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應(yīng)收賬款100元,貸:其他業(yè)務(wù)收入594.06元,應(yīng)交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應(yīng)收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務(wù)收入990.1元,應(yīng)交稅費9.9元?,F(xiàn)在這應(yīng)收賬款100元應(yīng)該怎么調(diào)賬合適?

2025-11-19 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-19 11:58

意思是多做了筆收入嗎?

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同學(xué),您好。以下是調(diào)整該錯誤賬務(wù)處理的方法: 一、分析錯誤原因:在七月份預(yù)收貨款時錯誤地將預(yù)收賬款記為應(yīng)收賬款并確認了主營業(yè)務(wù)收入,八月份實際銷售時又重復(fù)確認了主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致應(yīng)收賬款多記。 二、調(diào)整步驟:沖銷七月份錯誤的賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)收入 100 貸:應(yīng)收賬款 100 正確確認預(yù)收賬款 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 100 八月份實際銷售時進行正確的賬務(wù)處理 借:預(yù)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 通過以上調(diào)整,賬上掛著的 100 元應(yīng)收賬款得以消除,同時正確反映了預(yù)收賬款和主營業(yè)務(wù)收入的情況。
2024-10-12
19年借銀行存款100貸其他應(yīng)付款~出納100 20年借其他應(yīng)付款~出納100貸主營業(yè)務(wù)收入99應(yīng)交稅費~增值稅,那你應(yīng)收賬款是怎么反映的
2020-08-10
您好,3筆賬務(wù)處理是對的,但是少做了一筆分錄,就是多收了職工30元這個分錄要做
2020-08-07
直接做一筆就行哈,沒必要那么麻煩
2025-07-29
你好,這個合伙人是你們股東?你們是有限公司嗎?
2021-10-08
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