同學(xué),你第三個分錄就不應(yīng)該做。
1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?
1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元退回30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?
1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運費,后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費,開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
那該咋做?具體分錄是什么
你把錢給了員工就可以了,不用上賬。