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1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?

2020-08-07 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-07 21:17

同學(xué),你第三個分錄就不應(yīng)該做。

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快賬用戶5082 追問 2020-08-07 22:57

那該咋做?具體分錄是什么

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-07 23:00

你把錢給了員工就可以了,不用上賬。

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您好,3筆賬務(wù)處理是對的,但是少做了一筆分錄,就是多收了職工30元這個分錄要做
2020-08-07
同學(xué),你第三個分錄就不應(yīng)該做。
2020-08-07
你好,你實際交了多少?
2020-08-07
同學(xué),您好,沒有問題。
2020-09-02
同學(xué)你好 1借應(yīng)收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么——如果這前甲與乙有業(yè)務(wù)發(fā)生,而且最初是用其他應(yīng)付款科目核算的,那么后面發(fā)生的業(yè)務(wù)也是用其他應(yīng)付款的;
2020-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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