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1.代職工交的電費:借:其他應(yīng)收款100 貸:庫存現(xiàn)金100 2.收到職工交來的電費:借:庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應(yīng)收款 100 3.后發(fā)現(xiàn)多收了職工30元,借:其他應(yīng)付款 30 貸:庫存現(xiàn)金 30 請問這3筆賬務(wù)處理正確嗎? 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)賬簿上會一直掛著一筆其他應(yīng)付款借方30元?

2020-08-07 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-07 20:57

你好,你實際交了多少?

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快賬用戶1509 追問 2020-08-07 20:58

實際應(yīng)該交70

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快賬用戶1509 追問 2020-08-07 20:59

我是會計方,不是個人方

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:59

借現(xiàn)金30,貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款30,貸現(xiàn)金30。

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快賬用戶1509 追問 2020-08-07 21:05

沒懂,為什么是其他應(yīng)收款呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 21:08

你好,這個只是過渡科目。 你上面分錄也是這個科目

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快賬用戶1509 追問 2020-08-07 21:10

意思是我現(xiàn)在做一筆,借其他應(yīng)收款30,貸庫存現(xiàn)金30,就可以了。

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齊紅老師 解答 2020-08-07 21:10

上面兩個分錄,再做一遍,金額是30。

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快賬用戶1509 追問 2020-08-07 21:12

100元是包括這30的。

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齊紅老師 解答 2020-08-07 21:14

這不得紅沖嗎?實際應(yīng)該支付70,你們做了30是不是第一個分錄要紅沖。

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您好,3筆賬務(wù)處理是對的,但是少做了一筆分錄,就是多收了職工30元這個分錄要做
2020-08-07
同學(xué),你第三個分錄就不應(yīng)該做。
2020-08-07
你好,你實際交了多少?
2020-08-07
同學(xué),您好,沒有問題。
2020-09-02
同學(xué)你好 1借應(yīng)收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應(yīng)付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么——如果這前甲與乙有業(yè)務(wù)發(fā)生,而且最初是用其他應(yīng)付款科目核算的,那么后面發(fā)生的業(yè)務(wù)也是用其他應(yīng)付款的;
2020-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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