借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅誒企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
請問,收到企業(yè)所得稅匯算退稅,怎么做賬務(wù)處理?
請問,匯算交企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理?
請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳要補(bǔ)稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
老師晚上好,請問匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅計(jì)提及繳納時(shí)怎么做賬務(wù)處理。
請問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
請問,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計(jì)入營業(yè)外收入,那城建稅教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加還用計(jì)提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負(fù)率,有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢的出口退稅申報(bào)
老師我們公司購入收費(fèi)系統(tǒng)是入管理費(fèi)用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用,在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里?
我想咨詢一下,制造面點(diǎn)的企業(yè),她買回來一些材料用于實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品,這種材料的消耗產(chǎn)生點(diǎn)產(chǎn)品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費(fèi)用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財(cái)稅實(shí)務(wù)要點(diǎn)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)防范這本書怎么買
這屬于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是嗎?
是對的 是這么做的