你好; 你開(kāi)了專票還是普票出去的;才好判斷的
老師,小規(guī)模季度超了30萬(wàn),第一欄第三欄填了數(shù),但是應(yīng)納稅額是按3%計(jì)算的,不是按1%,還應(yīng)該填哪一欄次?
老師,好。小規(guī)模,一季度超30萬(wàn),假設(shè)有不含稅金額50萬(wàn),稅額5000,減免是10000萬(wàn),這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
老師,好。小規(guī)模,(其中當(dāng)月開(kāi)票30萬(wàn),沒(méi)開(kāi)票20萬(wàn),下個(gè)月這20萬(wàn)還要開(kāi)票,都是不含稅)一季度超30萬(wàn),假設(shè)有不含稅金額50萬(wàn),稅額5000,減免是10000萬(wàn),這三個(gè)數(shù)都應(yīng)該填到哪一行。
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)了,需要填減免稅明細(xì)表嗎?這個(gè)表怎么填,本期發(fā)生額應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)?
老師,小規(guī)模一季度不超30萬(wàn)普票免增值稅,這個(gè)30萬(wàn)是不含稅金額吧?
老師公司收到小微企業(yè)貸款資金貼息專用賬戶打過(guò)來(lái)的款怎么入賬
老師,您好,我想問(wèn)下就是我現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)24年成本不符合,就是我去年收入1118萬(wàn),成本稅務(wù)系統(tǒng)818萬(wàn),我賬上是1018元,現(xiàn)在有個(gè)差額300萬(wàn),多半是23年的票,還有工資之類的,就是我這個(gè)23年的票從23年1月到12月的都有,而且23年年初的還多,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是對(duì)方?jīng)]有給我票,所以我就沒(méi)入賬,24年才入賬了,現(xiàn)在稅務(wù)查,不知道能不能說(shuō)的通
稅收分類編碼1020501020000000000,*非金屬礦石*粉刷石膏,21年購(gòu)進(jìn)的時(shí)候叫*非金屬礦石*,現(xiàn)在在系統(tǒng)里輸入編碼1020501020000000000,出來(lái)大類叫*石膏*,那是不是就應(yīng)該按石膏開(kāi),簡(jiǎn)稱變了,大類沒(méi)變
老師,為什么這個(gè)公式只有框選的單元格可以用,我直接拉給后面的單元格用不了呢
在臺(tái)灣成立的公司的同事過(guò)來(lái)內(nèi)地大陸出差的機(jī)票能計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
答案為什么是5.33% 我哪里出錯(cuò)了?
老師想咨詢下,一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)廠,之前的財(cái)務(wù)是按照進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)來(lái)做成本核算的,有加工環(huán)節(jié),我覺(jué)得不合適但是現(xiàn)在又無(wú)從下手,對(duì)方來(lái)給我們的進(jìn)項(xiàng)票,實(shí)際不是這些東西,是以后拿了懟賬,但是這個(gè)月又要做進(jìn)項(xiàng)抵扣我怎么做賬呢
老師,房東開(kāi)房租發(fā)票是需要繳稅的嗎
老師,今年發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有張24年開(kāi)的發(fā)票重復(fù)開(kāi)了,對(duì)方紅沖了一張,那我該怎么做賬?
老師能講下增值稅和企業(yè)所得稅確定收入時(shí)間嗎?
要是全普票呢
你好; 普票 寫 1欄次和3欄次去報(bào)哈; 減免表 減免寫? 金額 *2%計(jì)算??