填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的減稅項(xiàng)目的2,3,4列,按照1%專票的銷售額 加 主表第3行的銷售額*2%填寫。 ?

老師,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,填這張表的17欄,18欄,本期免稅額按銷售額的1%還是3%計(jì)算?
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn),有開專票、普票,還有不開票收入,不開票收入應(yīng)填寫在增值稅主表哪欄呢?是不是第三欄?
老師小規(guī)模納稅人未達(dá)到起征點(diǎn),但是又開了一部分的普票。是不是不應(yīng)該填寫1—3欄的數(shù)據(jù),直接從第9欄開始填寫數(shù)據(jù)就可以了。如果填寫了1—3欄的數(shù)據(jù)還需要繳納增值稅
老師,小規(guī)模增值稅季度沒超45萬(wàn),小微企業(yè)免稅銷售額填了數(shù),第一欄應(yīng)征增值稅不含銷售額那一欄還用填數(shù)嗎
老師,小規(guī)模季度超了30萬(wàn),第一欄第三欄填了數(shù),但是應(yīng)納稅額是按3%計(jì)算的,不是按1%,還應(yīng)該填哪一欄次?
啊,我們是十場(chǎng),然后呢,付人工那個(gè)就是呃張三兒呃10000塊錢是人工費(fèi),然后是走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后呢,這張三呢,又墊付了2000塊錢的那個(gè)運(yùn)費(fèi),所以說(shuō)我只給他啊8000塊錢,這個(gè)業(yè)務(wù)如何做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師:股東(在本公司已近退休了)現(xiàn)在要從新返聘給開工資一般開多少?還用填個(gè)稅那里表嗎?或者還辦啥手續(xù)呢謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給獨(dú)生子女員工,報(bào)銷的獨(dú)生子女的醫(yī)藥費(fèi)用,需要繳納個(gè)稅么
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問(wèn)題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?


全是普票
主表第3行的銷售額*2%填寫。
減免稅性質(zhì)選啥
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)這個(gè)