同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對(duì)的 這是一樣的 同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬(wàn)元(季報(bào)的30萬(wàn)元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅
我是個(gè)體工商戶,前幾天稅務(wù)局打電話給我從定期定額改成查賬征收了,我想問(wèn)原來(lái)季度45萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,季度超過(guò)9萬(wàn)去交百分之1點(diǎn)個(gè)人所得稅,那現(xiàn)在我查賬征收了,怎么征稅的,
我們個(gè)體戶全年沒(méi)有成本費(fèi)用,但是稅局說(shuō)查賬征收,今年僅第三季度開(kāi)了40萬(wàn)的普票,增值稅可免,但是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅不知道要交多少
個(gè)體戶改成查賬征收了,是不是也按1交增值稅,季度30萬(wàn)免,所得稅怎么算?稅率是多少?
查賬征收個(gè)體戶是不是季度不超30萬(wàn)也不需要交增值稅?
個(gè)體戶公司2季度變成了查賬征收,2季度銷(xiāo)售額29.8萬(wàn),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅率是多少,要交多少錢(qián)
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
所得稅按小規(guī)模5%?
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)30000 5% 0 2 超過(guò)30000至90000的部分 10% 1500 3 超過(guò)90000至300000的部分 20% 10500 4 超過(guò)300000至500000的部分 30% 40500 5 超過(guò)500000的部分 35% 65500