您好,如果出現(xiàn)無票收入,也要加在一起算印花稅的
老師好,請問出口單位銷售收入所繳納的印花稅是不是要將運費沖減收入的那一塊沖減收入去掉再進行印花稅的核算?還是運保費不沖減直接用總收入進行計算印花稅?
老師,如果購買辦公用品收到了一張專用發(fā)票,申報印花稅的時候,應(yīng)該只申報金額的部分吧?稅額部分不需要申報印花對嗎
老師 申報印花稅是用主營業(yè)務(wù)收入的總額 如果出現(xiàn)無票收入 這部分要不要扣掉再算印花稅
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運輸車輛的,小企業(yè)會計準則計入其他業(yè)務(wù)收入時,請問申報印花稅時,還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務(wù)計入營業(yè)外收入,那請問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師,你好,由于我漏掉一筆營業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補交稅呢,公司是小規(guī)模一直都是按期申報印花稅,后補的是不是需要按次申報啊,急急急
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進項部分祝嗎 沒有留底 是沒法退是嗎 那我們 退稅了 有無留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無效會計入賬在哪里填寫,調(diào)增
老師,公司之前購入了一臺鏟車,一臺攪拌機,以前是做到工程施工折舊費里的,現(xiàn)在的項目用不上這兩臺設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問,租賃負債的賬面價值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報狀態(tài):未申報【可能無需申報】,一般是什么原因?qū)е碌模糠蔷用?已申報?
資產(chǎn)負債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢