印花稅按稅法固定是合同書(shū)立的金額,包含運(yùn)保費(fèi)的金額
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口單位銷(xiāo)售收入所繳納的印花稅是不是要將運(yùn)費(fèi)沖減收入的那一塊沖減收入去掉再進(jìn)行印花稅的核算?還是運(yùn)保費(fèi)不沖減直接用總收入進(jìn)行計(jì)算印花稅?
老師您好,年末了領(lǐng)導(dǎo)要算利潤(rùn)。經(jīng)理用含稅的售價(jià)減去含稅的進(jìn)價(jià)。(正常應(yīng)該是不含稅的收入,減掉不含稅的進(jìn)價(jià)再減去所花銷(xiāo)的費(fèi)用) 平時(shí)花的電費(fèi)材料。也有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣了,那領(lǐng)導(dǎo)算賬的時(shí)候,我們是把這些費(fèi)用按含稅價(jià)算嗎
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要去掉增值稅嗎?比如一般納稅人企業(yè),一件商品售價(jià)含稅50,進(jìn)價(jià)含稅30,那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出,還有附加稅那些嗎?還是直接用50減30再減附加稅那些?具體企業(yè)所得稅的公式是?
外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的商品都是暫估的,沒(méi)有收到發(fā)票,出口也開(kāi)了零稅率發(fā)票,確認(rèn)了收入。目前只收到一張采購(gòu)發(fā)票和一筆貨款,這個(gè)印花稅應(yīng)該怎么報(bào)呢?是確認(rèn)收入就報(bào),還是等發(fā)票收齊收匯后再報(bào)? 采購(gòu)和銷(xiāo)售的金額是按含稅金額還是不含稅計(jì)算呢? 國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)是不是也需要算進(jìn)去?
老師,為什么基于控制權(quán)的考慮,股東會(huì)傾向于較低的股利支付水平?
老師你好單位新?tīng)I(yíng)業(yè)沒(méi)有繳納社保,但是給員工發(fā)放了社保補(bǔ)助這個(gè)怎么做賬,工資應(yīng)該怎么計(jì)提,分錄寫(xiě)一下
?高企技術(shù)企業(yè),制造業(yè)工廠,問(wèn)題是關(guān)于研發(fā)費(fèi)用,問(wèn)題一:7月份我打算停掉一個(gè)25年的一個(gè)項(xiàng)目1,7月份的賬務(wù)處理就不做這個(gè)項(xiàng)目1的憑證就行了吧?7月份另外開(kāi)兩個(gè)新項(xiàng)目,開(kāi)始 計(jì)提工資,計(jì)提社保 ,折舊,領(lǐng)材料 等,7月份開(kāi)始做這兩個(gè)項(xiàng)目的這類(lèi)憑證是吧?問(wèn)題二:到25年底,25年7月份停止的項(xiàng)目一,還需要做什么憑證賬務(wù)處理一下嗎?
老師,法律的綜合分析題給了5個(gè)選項(xiàng),答案是一個(gè)。這種5個(gè)選項(xiàng)的不一定最少是2個(gè)答案是嗎。
老師 老板需要用公司錢(qián),有什么方式可以轉(zhuǎn)
老師,我在資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)怎么計(jì)算出與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)相等
老師:我司要減資,公示期已已經(jīng)差不多3個(gè)月,最近剛好骨折不方便去辦理,請(qǐng)問(wèn)公示期到期后期限要求多久內(nèi)需要辦理好減資嗎
老師,我們從農(nóng)戶(hù)手中收購(gòu)竹子加工成的掃把,直接銷(xiāo)售出去,我們開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目為什么?稅率多少?
11.14%=5%+貝塔系數(shù)X(12%-5%) 貝塔系數(shù)=0.88一直算不出來(lái),這個(gè)怎么算的?
老師,我們收購(gòu)農(nóng)戶(hù)的竹子做成的掃把絲,掃把桿,不經(jīng)加工加點(diǎn)錢(qián)再賣(mài)出去,我們收購(gòu)時(shí)收到的發(fā)票是個(gè)體戶(hù)去國(guó)稅代開(kāi)的普通發(fā)票(免稅發(fā)票),我們可以抵扣9%的稅,現(xiàn)在我們以什么明細(xì)開(kāi)出去?稅率是多少?
那就是說(shuō)根據(jù)實(shí)際開(kāi)票的金額來(lái)是吧
不用考慮海運(yùn)費(fèi)?
按合同上簽訂金額,若果合同簽訂的CIF價(jià)格,就包含運(yùn)保費(fèi)
這么說(shuō)吧,如果開(kāi)票額是10000元,這個(gè)是cif價(jià),然后擎天系統(tǒng)這個(gè)月做了2000元的海運(yùn)費(fèi)的沖減,那么是按10000元計(jì)算還是按8000元來(lái)計(jì)算?
按10000元為印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)
好的,謝謝老師
不客氣的,不客氣的