對的,主營和其他都是需要合并的,那個賣車業(yè)務需要的
您好老師,企業(yè)處置固定資產(chǎn)取得收入計入營業(yè)外收入,開具時繳納增值稅,那匯算清繳時繳納增值稅的這部分營業(yè)外收入如何填寫,如果填入營業(yè)外收入欄那增值稅申報營業(yè)收入與所得稅營業(yè)收入不相符,如果把這部分繳納增值稅的營業(yè)外收入填入營業(yè)收入欄(這欄是填寫主營業(yè)務收入和其他業(yè)務收入),難道年底要把營業(yè)外收入轉入其他業(yè)務收入?
老師,我們公司備案的是小企業(yè)會計準則,請問收到個稅手續(xù)費返還,是計入其他業(yè)務收入還是計入營業(yè)外收入?如果計入營業(yè)外收入的話,做賬的時候還需要按照6%價稅分離來做賬,并且交6%的增值稅嗎?
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運輸車輛的,小企業(yè)會計準則計入其他業(yè)務收入時,請問申報印花稅時,還需要把其他業(yè)務收入和主營業(yè)務收入合并納稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請問:處置固定資產(chǎn)賣掉公司的貨物運輸車輛的,小企業(yè)會計準則計入其他業(yè)務收入時,請問申報印花稅時,還需要把其他業(yè)務收入和主營業(yè)務收入合并納稅嗎?那如果賣車業(yè)務計入營業(yè)外收入,那請問需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師您好,請問處置固定資產(chǎn),產(chǎn)生的其他業(yè)務收入和增值稅,并不是增值稅=其他業(yè)務收入*13%的關系,對嗎?然后計算當月增值稅稅負率的時候,是不是要將其處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的增值稅和主營業(yè)務收入產(chǎn)生的增值稅,合并計算稅負率?是這樣理解嗎?蟹蟹老師
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結轉成成本了 現(xiàn)在報年報把結轉的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉公司賬上嗎?需要什么稅務合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
即使計入營業(yè)外收入,也要交印花稅哈?等于說印花稅和增值稅的計稅基礎完全一致,是嗎老師?蟹蟹
對了,理解的是沒錯的
蟹蟹老師感恩
不客氣了,祝你開心
老師,可是我進行印花稅稅源采集時,應稅憑證名稱只有倉儲合同和運輸活動,沒有買賣合同,這怎么辦呀?把賣車的,一并寫在運輸合同中?
對的,這個是可以,因為稅率都一樣
蟹蟹老師耐心指教,感謝
不客氣的,祝您開心