同學(xué)你好 這樣做可以的

老師好!公司有筆收入打到員工的卡里,然后在員工報銷中抵扣,公司屬于網(wǎng)絡(luò)公司,員工報銷的費(fèi)用和成本關(guān)系密切,是這樣做嗎?借:其他貨幣資金-員工,貸:主營業(yè)務(wù)收入;抵扣的時候,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款-員工,銀行存款
公司是被掛靠方,公司開工程款發(fā)票出去了,到時工程款回來后,扣下公司收的管理費(fèi),還有工程所需要的費(fèi)用,剩下的款是要轉(zhuǎn)給掛靠方的。之前公司做的分錄是,借:應(yīng)收帳款 貸:其他應(yīng)付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。因?yàn)楣疽雠_帳,沒有回款之前,先不體驗(yàn)其他應(yīng)付款-掛靠方,而是通過工程結(jié)算科目,借:應(yīng)收帳款 貸 :工程結(jié)算。回款的時候,借:銀行存款 貸 :應(yīng)收帳款 借:工程結(jié)算 貸:其他應(yīng)付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務(wù)收入。如果不用工程結(jié)算,應(yīng)該用哪個科目替代?在資產(chǎn)負(fù)債表哪個科目里面體現(xiàn)出來?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務(wù)費(fèi)用10 銷售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 消費(fèi)時:借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計(jì)分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費(fèi)時是否也計(jì)入收入? 問題三:消費(fèi)時貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?jì)賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時候還有其他方法么?
請問下公司代駕駛員充值油卡,結(jié)算給駕駛員運(yùn)輸費(fèi)直接從開始員運(yùn)費(fèi)里扣除充油卡的錢,充油時我賬上做 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)該存款 收到運(yùn)輸發(fā)票時,扣回費(fèi)用的時候做 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款 這樣做對嗎
老師,我們公司車輛租出去了,所用柴油需自己承擔(dān)。最開始沒有開票,做賬如下:借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)收賬款(直接對方代充油卡),成本結(jié)轉(zhuǎn)時,做的借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款;現(xiàn)在收到了柴油發(fā)票是專票,我要怎么沖賬才對。始終有個進(jìn)項(xiàng)稅的差額,貸方不知道該怎么擺賬了,請老師指教
有四家亞馬遜店鋪對應(yīng)了四個國內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報,第五個小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務(wù)局報送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營合同,后續(xù)代理報關(guān),申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報工會經(jīng)費(fèi)是600多元,計(jì)提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,9月份多計(jì)提了工會經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費(fèi)用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費(fèi)發(fā)票我做成差旅費(fèi),那個進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?
三個點(diǎn)的雪花水開出去怎么寫會計(jì)科目?
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開票的銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒有購買軟件
開發(fā)票備注欄超過200字 怎么把標(biāo)紅色的去掉


我們當(dāng)時把油費(fèi)發(fā)票也開到公司了,但是這些車輛都不屬于公司的,那這油費(fèi)發(fā)票,我是不是就只有視同銷售入賬,要么就直接不入賬?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝