你好,這個(gè)是一般納稅人什么業(yè)務(wù)的?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè)該怎么成本結(jié)轉(zhuǎn)?比如開票100萬(wàn)。成本票有110萬(wàn),是按實(shí)際110萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)還是按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)呀?
老師,我司是建筑業(yè),開票后,在預(yù)繳增值稅前,可以用成本票沖減收入金額嗎?比如我開了100萬(wàn)的票,收到60萬(wàn)的分包成本票,那我可以按差額40萬(wàn)去預(yù)繳嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)能開差額征收的專票嗎?如果能開,稅率多少?對(duì)方啊能抵扣?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)享受差額征稅,開票怎么開的,稅率多少?比如收入200萬(wàn),成本130萬(wàn)。
老師好,請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開票的金額是50萬(wàn),專票收入是10萬(wàn),如果做分錄呢
私車公用,給員工的用車補(bǔ)助,怎么做賬,發(fā)票能用加油票嗎?走銷售費(fèi)用?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來(lái)國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題,公司工資少,費(fèi)用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品很大,結(jié)轉(zhuǎn)成本大與收入,
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫(kù)怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過(guò)期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫(kù)存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬(wàn),這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫(kù)存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號(hào)開的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
建筑工程
知道是建筑工程是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
辦納稅人還是小規(guī)模的。
一般納稅人還是小規(guī)模的。
一般納稅人
簡(jiǎn)易計(jì)稅
建筑服務(wù)*xx工程或者勞務(wù) 3%稅率
交稅按照差額來(lái)就可以的,開發(fā)票按照正常的。
開發(fā)票時(shí)是按正常的開?還是說(shuō)要選差額開票
發(fā)票在正常開就可以了。
開200萬(wàn)增值稅專用發(fā)票3%稅率嗎?
你好對(duì)的 是這么做的
企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額是200/1.03-130-費(fèi)用來(lái)算嗎?
你好 查賬征稅的是的