你好,96萬是價稅合計嗎?

老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應(yīng)收,貸,主營業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
我們開具差額征收的發(fā)票,差額部分為80%是代發(fā)保安人員工資,然后20%是我們的服務(wù)費。比如1000發(fā)票,800萬為代發(fā)工資,200萬為服務(wù)費。是否賬務(wù)處理的時候,應(yīng)該做 借:銀行存款1000萬 貸:其他應(yīng)付款~代發(fā)工資800萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 190.48萬 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~銷項稅 9.52萬 請老師幫忙分析一下吧
你好老師。小規(guī)模旅行社,差額征稅全額開票的問題。一筆業(yè)務(wù),收團費現(xiàn)金1000,全額開普票,金額990.1,稅9.9,其中成本800,返利給客戶100,我想問下我這個怎么做分錄。 我的疑問主要在全額開票和差額征稅上。分錄確認收入,不是應(yīng)該按照發(fā)票寫么,那怎么差額征稅,收入-成本計稅這個怎么弄呢
老師您好,請問差額征稅的分錄怎么做?例如:勞務(wù)派遣開票含稅價是10000,工資是9500。我開差額發(fā)票。分錄是:借:應(yīng)收賬款10000,貸:收入9523.81,增值稅476.19。發(fā)放工資時:借:主營業(yè)務(wù)成本9047.62,增值稅452.38,貸:銀行存款9500。是這樣做嗎? 然后這樣的話,憑證分錄收入是9523.81,但是我開票的話是差額票,我發(fā)票的收入是9976.19。其中收入差異452.38怎么辦呢?
請問大家,安保行業(yè)差額征稅,現(xiàn)在全電發(fā)票選擇差額征稅里面的全額開票,增值稅申報表里面申報的收入就是差額部分,那賬上收入是以收款金額為收入嗎,這樣得話所得稅申報表上收入和增值稅的就不一致了,然后相對應(yīng)扣除部份包含了工資社保等費用,且不是對應(yīng)得一個項目。需要進行分配嗎,原始憑證怎么做比較合理呢
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個一個單位繳的會費,就是 3 萬 2。然后屬于這個錢的,這些錢什么時候才能用于這個協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項稅分開的
老師,個人獨資企業(yè)要要報什么稅,是季度報,還是月度報,要報經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個分錄應(yīng)該怎么做?
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務(wù)軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬