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我們開具差額征收的發(fā)票,差額部分為80%是代發(fā)保安人員工資,然后20%是我們的服務(wù)費(fèi)。比如1000發(fā)票,800萬為代發(fā)工資,200萬為服務(wù)費(fèi)。是否賬務(wù)處理的時(shí)候,應(yīng)該做 借:銀行存款1000萬 貸:其他應(yīng)付款~代發(fā)工資800萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 190.48萬 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~銷項(xiàng)稅 9.52萬 請老師幫忙分析一下吧

2020-11-23 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-23 15:18

你好,是的,就是只對差額部分進(jìn)行確認(rèn)收入和增值稅即可。

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快賬用戶2265 追問 2020-11-23 16:50

因?yàn)橹拔覀儠?jì)做賬是 借:銀行存款1000萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入990.48萬 貸:應(yīng)交稅金~增值稅銷項(xiàng)稅 9.52萬

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快賬用戶2265 追問 2020-11-23 16:51

老師,這馬上年底了,如果按之前會計(jì)的記賬方法,我們就得升一般納稅人了 所以我得確認(rèn)一下,如果我的思路是對的,那我就要進(jìn)行調(diào)賬了

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快賬用戶2265 追問 2020-11-23 16:51

就是發(fā)票的差額部分我直接調(diào)為 科目:其他應(yīng)付款~代發(fā)工資

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快賬用戶2265 追問 2020-11-23 16:52

減少科目:主營業(yè)務(wù)收入的金額

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快賬用戶2265 追問 2020-11-23 16:52

這個(gè)操作是正確的吧

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齊紅老師 解答 2020-11-23 16:57

嗯,是的,就是你這么個(gè)處理。

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你好,是的,就是只對差額部分進(jìn)行確認(rèn)收入和增值稅即可。
2020-11-23
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本最多結(jié)轉(zhuǎn)183486.24
2024-10-24
同學(xué)你好 這個(gè)20萬有發(fā)票嗎
2020-11-03
同學(xué)你好 問題不完整哦
2023-10-31
增值稅最后是=4761.90-3809.52=952.38,這個(gè)最好要轉(zhuǎn)到未交增值稅中。
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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