您好,是差額的金額看有沒有超30萬(wàn),季度開票超30萬(wàn),有收到其他地方旅游接團(tuán)發(fā)票10萬(wàn),我們就是按20來(lái)申報(bào)增值稅的
我想做人力資源公司,小規(guī)模,差額征收。 每季度開票50萬(wàn),但代收代發(fā)工資是45萬(wàn)。 是否享受每季度應(yīng)稅額不超30萬(wàn)面增值稅的政策。另外企業(yè)所得稅是按什么額度征收。
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人,選擇差額征稅,但是開票方式是全額開具普票的,一個(gè)季度開票量19萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)做賬怎么做?報(bào)稅的時(shí)候享受季度不超45萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠政策嗎
小規(guī)模旅游行業(yè),差額征稅,比如全額50萬(wàn),扣除額30萬(wàn);怎么做賬?申報(bào)增值稅時(shí),主表上面是填差額后的收入吧?
你好小規(guī)模差額征收5%是按票面總金額,還是差額后的金額算收入。增值稅30萬(wàn)免稅,差額如果未超是不是不需要交稅?
你好,老師。我們是勞務(wù)公司,季度開票100多萬(wàn),還有差額征收的。我填增值稅報(bào)表怎么填,增值稅應(yīng)該怎么算?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?