贈(zèng)品和你正常銷售的是一個(gè)產(chǎn)品嗎?
老師晚上好!我們簽一個(gè)合同是合計(jì)金額是155200.先交50%的預(yù)交款77600,現(xiàn)在要求開(kāi)發(fā)票,1這個(gè)發(fā)票要怎么開(kāi)?2.這樣合同所有的稅收加一起要繳多少 ?這種合同簽的是不是太簡(jiǎn)單了,價(jià),稅,運(yùn)費(fèi)都沒(méi)有分開(kāi),合在一起多交多少稅呢?具體怎么操作,會(huì)計(jì)分錄,目前還沒(méi)有收到進(jìn)貨的單據(jù),已經(jīng)銷出去?
老師,關(guān)于印花稅的繳納,我們是總承包方,和開(kāi)發(fā)公司簽的總承包合同,沒(méi)有一次性按合同額繳納印花稅,是隨著每個(gè)月開(kāi)票金額來(lái)繳納的,繳納的基數(shù)是按不含稅還是含稅呢?合同按價(jià)稅分離簽的
請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè),簽訂的采購(gòu)合同,可不可以同一個(gè)供應(yīng)商的幾份合同一起開(kāi)采購(gòu)發(fā)票?還是說(shuō)一份合同開(kāi)一張?還是說(shuō)我們按報(bào)關(guān)的報(bào)關(guān)單填的產(chǎn)品數(shù)量(例如一份采購(gòu)合同有兩種產(chǎn)品,我分兩次報(bào)關(guān),那我這份合同開(kāi)兩張發(fā)票?)來(lái)開(kāi)?以上三種情況,我可以用哪種?
我們是藥品零售企業(yè),然后開(kāi)發(fā)票需要有贈(zèng)品的情況。 一般就是正品正常開(kāi),贈(zèng)品就先正常市場(chǎng)價(jià)格開(kāi),然后正常的價(jià)格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈(zèng)1盒。那如果我們的供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票就是10盒贈(zèng)1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈(zèng)1盒。那我們進(jìn)的貨里面就有贈(zèng)品,那也是開(kāi)發(fā)票贈(zèng)品也是同樣正常的銷售價(jià)格下面開(kāi)一條100%的商業(yè)折扣嗎?是不是與上游的發(fā)票具體的來(lái)貨進(jìn)貨價(jià)沒(méi)有關(guān)系呀
老師,問(wèn)一下, 1.如果簽合同的時(shí)候贈(zèng)品和正價(jià)的合同分開(kāi)簽,但是開(kāi)發(fā)票是開(kāi)一起,按折扣開(kāi)的,是不是贈(zèng)品也不用納稅,主要是合同沒(méi)簽在一起 2.如果一個(gè)月發(fā)貨都是分開(kāi)發(fā)的,正價(jià)的先發(fā),贈(zèng)品后發(fā),可以月底匯總一起開(kāi)發(fā)票嗎?按折扣的金額開(kāi)?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是的,是一個(gè)產(chǎn)品
可以的,可以這么做的。
1和2都是可以的嗎?
是的可以的,都可以的。
1因?yàn)榭蛻羰窍群炚返暮贤?,然后又簽?zèng)品的合同, 2,因?yàn)檐囬g一次性生產(chǎn)不出來(lái),只能分批發(fā),所以月底匯總
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝,那再問(wèn)一下,如果正品當(dāng)月發(fā),下個(gè)月發(fā)贈(zèng)品,是不是開(kāi)發(fā)票贈(zèng)品就得視同銷售了
不用的,你開(kāi)發(fā)票都開(kāi)折扣不就可以啦。
那下個(gè)月只發(fā)贈(zèng)品,也可以開(kāi)金額是0的發(fā)票嗎?
正價(jià)的發(fā)票上個(gè)月都開(kāi)了,只有贈(zèng)品沒(méi)有開(kāi),金額是0,那不得視同銷售嗎?
不可以的,發(fā)票開(kāi)不了零,你和產(chǎn)品一塊兒開(kāi)就是了,相當(dāng)于提前開(kāi),要不你就下個(gè)月一塊開(kāi)。