同學,你好!貴司是貿(mào)易型出口退稅嗎?
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?
請問出口退稅企業(yè),簽訂的采購合同,可不可以同一個供應商的幾份合同一起開采購發(fā)票?還是說一份合同開一張?還是說我們按報關(guān)的報關(guān)單填的產(chǎn)品數(shù)量(例如一份采購合同有兩種產(chǎn)品,我分兩次報關(guān),那我這份合同開兩張發(fā)票?)來開?以上三種情況,我可以用哪種?
請問老師,我們一個客戶產(chǎn)品是分兩部份下采購合同的,主芯片一個合同,主板一個合同,然后我們組裝后整個板子出給客戶,開發(fā)票是以主板的整體價格來開的,現(xiàn)在客戶那邊的稅務說發(fā)票的單價比主板合同的高(因為 我們是芯片+主板合并一起開的)要我們這里寫個說明,這個說明要怎么寫合適?
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
供應鏈服務公司代客戶采購,因為存在墊資,廠家把發(fā)票開給我們,我們再開發(fā)票個客戶,商品部分按照廠家的含稅價平價開給客戶,采購執(zhí)行費用開服務費的模式,想咨詢下這種可以嗎?合同是簽銷售合同還是簽代理采購合同?如果是簽代理采購合同,那么要交印花稅嗎,開票中很多是商品還是說按發(fā)票來報印花稅?
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應收入確認時點就是看這個安裝是簡單還是復雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認安裝收入,如果按照是復雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
是的,一般貿(mào)易
可以開一張發(fā)票的,但是貨物名稱、數(shù)量、單位要與報關(guān)上的信息一致,不然退稅申報系統(tǒng)匹配時就會不一致了
那出口退稅單證備案只有一張發(fā)票的話,我應該附在哪份資料里面?因為之前的同事是每張報關(guān)單對應的產(chǎn)品數(shù)量開一張,然后附在那個報關(guān)單的資料內(nèi)。
可以用復印件,上面?zhèn)渥⒃谀睦锞涂梢粤?
好的,謝謝您
不客氣,祝學習愉快