你好,這個(gè)稅負(fù)就是用實(shí)際繳納的稅金除以不含稅收入。
1.小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅是多少? 2.對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--對(duì)應(yīng)的稅率是多少? 3.對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅--這個(gè)又怎么理解?
甲小型微利企業(yè)2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為80萬(wàn)元,已知企業(yè)所得稅稅率為20%,甲小型微利企業(yè)2020年度應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元?A16B8C4D2
某小微企業(yè),實(shí)現(xiàn)應(yīng)納稅所得額360萬(wàn)企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅多少?用最新優(yōu)惠稅率怎么計(jì)算?
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下,企業(yè)所得稅稅率多少?
老師,您好!根據(jù)2022年13號(hào)公告,小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)且小于300萬(wàn)時(shí),減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即最終企業(yè)所得稅率為5%,那應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的最終企業(yè)所得稅率是多少?盼復(fù)!
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問(wèn)老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社??鄢揞~了,對(duì)方單位不配合提供證明?,F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問(wèn)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)貨物,賣出100萬(wàn),HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
老師,22年小微100萬(wàn)以內(nèi)不是減按5%征收嗎?這個(gè)減免不用計(jì)算在里面嗎?
你好,22年是2.5%的。嗯,不用算減免的,只看最終交了多少。