你好 你好,小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的百分之五 80萬乘以5%,按這個(gè)來的。
甲企業(yè)為小型微利企業(yè),2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為10萬元,甲企業(yè)2015年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額為多少萬元?
企業(yè)所得稅實(shí)行的是比例稅率,2018年年,某小型微利企業(yè)某年 度應(yīng)納稅所得額為60萬元,上--年度所得虧損42萬元,則本年度該 企業(yè)應(yīng)納所得稅額為多少?
某小型微利企業(yè)2019年度應(yīng)納稅所得額200萬元,其應(yīng)納所得稅為?
甲小型微利企業(yè)2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為80萬元,已知企業(yè)所得稅稅率為20%,甲小型微利企業(yè)2020年度應(yīng)納企業(yè)所得稅為多少萬元?A16B8C4D2
在賈小微利企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅納稅所得額為80萬元,已知企業(yè)所得稅稅率為百分之二十小型微利奇已知企業(yè)所得稅稅率為百分之二十小型微利奇二零二一年度應(yīng)納企已知企業(yè)所得稅稅率為20%,甲小型微利奇2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請(qǐng)問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬,對(duì)方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
請(qǐng)問為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營業(yè)外收入50嗎
那老師這道題還要80×20%嗎?
不用的,你這個(gè)20%的稅率用不上
20年利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率是10%
就直接用80*5%就可以了,是嗎?
是的是的,是這么做的。